Search Results | Online India Tax Filings
top of page

தேடல் முடிவுகள்

52 items found for ""

  • Privacy Policy | Karr Tax - Online Tax Filing Platform

    தனியுரிமைக் கொள்கை 1. அறிமுகம் Onlineindiataxfilings க்கு வருக. onlineindiataxfilings (“எங்களுக்கு”, “நாங்கள்” அல்லது “எங்கள்”) https://onlineindiataxfilings.net ஐ இயக்குகிறது (இனிமேல் “சேவை” என்று குறிப்பிடப்படுகிறது). எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கை https://onlineindiataxfilings.net க்கான உங்கள் வருகையை நிர்வகிக்கிறது, மேலும் எங்கள் சேவையை நீங்கள் பயன்படுத்துவதன் விளைவாக வரும் தகவல்களை நாங்கள் எவ்வாறு சேகரிப்பது, பாதுகாப்பது மற்றும் வெளிப்படுத்துவது என்பதை விளக்குகிறது. சேவையை வழங்கவும் மேம்படுத்தவும் உங்கள் தரவைப் பயன்படுத்துகிறோம். சேவையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், இந்தக் கொள்கைக்கு ஏற்ப தகவல்களைச் சேகரிப்பதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையில் வேறுவிதமாக வரையறுக்கப்படாவிட்டால், இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையில் பயன்படுத்தப்படும் சொற்கள் எங்கள் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளில் உள்ள அதே அர்த்தங்களைக் கொண்டுள்ளன. எங்கள் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் (“விதிமுறைகள்”) எங்கள் சேவையின் அனைத்து பயன்பாடுகளையும் நிர்வகிக்கின்றன மற்றும் தனியுரிமைக் கொள்கையுடன் சேர்ந்து எங்களுடனான உங்கள் ஒப்பந்தத்தை (“ஒப்பந்தம்”) உருவாக்குகின்றன. 2. வரையறைகள் SERVICE என்றால் ஆன்லைன்இண்டியாடாக்ஸ்ஃபிலிங்ஸால் இயக்கப்படும் https://onlineindiataxfilings.net வலைத்தளம். தனிப்பட்ட தரவு என்பது அந்த தரவுகளிலிருந்து அடையாளம் காணக்கூடிய ஒரு உயிருள்ள தனிநபரைப் பற்றிய தரவு (அல்லது அந்த மற்றும் பிற தகவல்களிலிருந்து நம் வசம் அல்லது நம் வசம் வர வாய்ப்புள்ளது). பயன்பாட்டு தரவு என்பது சேவையின் பயன்பாட்டால் அல்லது சேவை உள்கட்டமைப்பிலிருந்து தானாகவே சேகரிக்கப்பட்ட தரவு (எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பக்க வருகையின் காலம்). குக்கிகள் என்பது உங்கள் சாதனத்தில் (கணினி அல்லது மொபைல் சாதனம்) சேமிக்கப்பட்ட சிறிய கோப்புகள். டேட்டா கன்ட்ரோலர் என்பது ஒரு இயற்கையான அல்லது சட்டபூர்வமான நபர் (தனியாகவோ அல்லது கூட்டாகவோ அல்லது பிற நபர்களுடன் பொதுவானதாகவோ) எந்த தனிப்பட்ட தரவு எந்த நோக்கத்திற்காக மற்றும் எந்த விதத்தில் செயலாக்கப்பட வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கிறது. இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையின் நோக்கத்திற்காக, நாங்கள் உங்கள் தரவின் தரவுக் கட்டுப்பாட்டாளர். டேட்டா ப்ரொசெசர்ஸ் (அல்லது சேவை வழங்குநர்கள்) என்பது தரவுக் கட்டுப்பாட்டாளர் சார்பாக தரவை செயலாக்கும் எந்தவொரு இயற்கை அல்லது சட்டபூர்வமான நபரும். உங்கள் தரவை மிகவும் திறம்பட செயலாக்க பல்வேறு சேவை வழங்குநர்களின் சேவைகளை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம். DATA SUBJECT என்பது தனிப்பட்ட தரவுகளின் பொருளாக இருக்கும் எந்தவொரு உயிருள்ள தனிநபரும் ஆகும். USER என்பது எங்கள் சேவையைப் பயன்படுத்தும் தனிநபர். பயனர் தனிப்பட்ட தரவுக்கு உட்பட்ட தரவு விஷயத்திற்கு ஒத்திருக்கிறார். 3. தகவல் சேகரிப்பு மற்றும் பயன்பாடு எங்கள் சேவையை உங்களுக்கு வழங்கவும் மேம்படுத்தவும் பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக பல்வேறு வகையான தகவல்களை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம். 4. சேகரிக்கப்பட்ட தரவு வகைகள் தனிப்பட்ட தகவல் எங்கள் சேவையைப் பயன்படுத்தும் போது, ​​உங்களைத் தொடர்புகொள்வதற்கோ அல்லது அடையாளம் காண்பதற்கோ (“தனிப்பட்ட தரவு”) பயன்படுத்தக்கூடிய தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணக்கூடிய சில தகவல்களை எங்களுக்கு வழங்குமாறு நாங்கள் உங்களிடம் கேட்கலாம். தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணக்கூடிய தகவல்கள் இதில் அடங்கும், ஆனால் இவை மட்டும் அல்ல: 0.1. மின்னஞ்சல் முகவரி 0.2. முதல் பெயர் மற்றும் கடைசி பெயர் 0.3. தொலைபேசி எண் 0.4. முகவரி, நாடு, மாநிலம், மாகாணம், ZIP / அஞ்சல் குறியீடு, நகரம் 0.5. குக்கீகள் மற்றும் பயன்பாட்டு தரவு செய்திமடல்கள், சந்தைப்படுத்தல் அல்லது விளம்பரப் பொருட்கள் மற்றும் உங்களுக்கு ஆர்வமாக இருக்கும் பிற தகவல்களுடன் உங்களைத் தொடர்புகொள்வதற்கு நாங்கள் உங்கள் தனிப்பட்ட தரவைப் பயன்படுத்தலாம். குழுவிலகப்பட்ட இணைப்பைப் பின்தொடர்வதன் மூலம் எங்களிடமிருந்து இந்த தகவல்தொடர்புகளில் ஏதேனும் அல்லது அனைத்தையும் பெறுவதை நீங்கள் விலகலாம். பயன்பாட்டு தரவு நீங்கள் எங்கள் சேவையைப் பார்வையிடும்போதோ அல்லது எந்தவொரு சாதனத்தின் மூலமாகவோ (“பயன்பாட்டுத் தரவு”) சேவையை அணுகும்போதோ உங்கள் உலாவி அனுப்பும் தகவல்களையும் நாங்கள் சேகரிக்கலாம். இந்த பயன்பாட்டுத் தரவில் உங்கள் கணினியின் இணைய நெறிமுறை முகவரி (எ.கா. ஐபி முகவரி), உலாவி வகை, உலாவி பதிப்பு, நீங்கள் பார்வையிடும் எங்கள் சேவையின் பக்கங்கள், உங்கள் வருகையின் நேரம் மற்றும் தேதி, அந்த பக்கங்களில் செலவழித்த நேரம், தனித்துவமானது போன்ற தகவல்கள் இருக்கலாம். சாதன அடையாளங்காட்டிகள் மற்றும் பிற கண்டறியும் தரவு. ஒரு சாதனத்துடன் சேவையை நீங்கள் அணுகும்போது, ​​இந்த பயன்பாட்டுத் தரவில் நீங்கள் பயன்படுத்தும் சாதன வகை, உங்கள் சாதனத்தின் தனிப்பட்ட ஐடி, உங்கள் சாதனத்தின் ஐபி முகவரி, உங்கள் சாதன இயக்க முறைமை, நீங்கள் பயன்படுத்தும் இணைய உலாவி வகை, தனிப்பட்ட சாதனம் போன்ற தகவல்கள் இருக்கலாம். அடையாளங்காட்டிகள் மற்றும் பிற கண்டறியும் தரவு. குக்கீகளின் தரவைக் கண்காணித்தல் எங்கள் சேவையின் செயல்பாட்டைக் கண்காணிக்க குக்கீகள் மற்றும் ஒத்த கண்காணிப்பு தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துகிறோம், மேலும் சில தகவல்களை வைத்திருக்கிறோம். குக்கீகள் என்பது ஒரு சிறிய அளவிலான தரவைக் கொண்ட கோப்புகள், அதில் அநாமதேய தனிப்பட்ட அடையாளங்காட்டி இருக்கலாம். குக்கீகள் ஒரு வலைத்தளத்திலிருந்து உங்கள் உலாவிக்கு அனுப்பப்பட்டு உங்கள் சாதனத்தில் சேமிக்கப்படும். தகவல்களைச் சேகரிக்கவும் கண்காணிக்கவும் மற்றும் எங்கள் சேவையை மேம்படுத்தவும் பகுப்பாய்வு செய்யவும் பீக்கன்கள், குறிச்சொற்கள் மற்றும் ஸ்கிரிப்ட்கள் போன்ற பிற கண்காணிப்பு தொழில்நுட்பங்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எல்லா குக்கீகளையும் மறுக்க அல்லது உங்கள் குக்கீ அனுப்பப்படும் போது குறிக்க உங்கள் உலாவிக்கு அறிவுறுத்தலாம். இருப்பினும், நீங்கள் குக்கீகளை ஏற்கவில்லை என்றால், எங்கள் சேவையின் சில பகுதிகளை நீங்கள் பயன்படுத்த முடியாது. நாங்கள் பயன்படுத்தும் குக்கீகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்: 0.1. அமர்வு குக்கீகள்: எங்கள் சேவையை இயக்க அமர்வு குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். 0.2. முன்னுரிமை குக்கீகள்: உங்கள் விருப்பங்களையும் பல்வேறு அமைப்புகளையும் நினைவில் வைக்க நாங்கள் முன்னுரிமை குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். 0.3. பாதுகாப்பு குக்கீகள்: பாதுகாப்பு நோக்கங்களுக்காக நாங்கள் பாதுகாப்பு குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். 0.4. விளம்பர குக்கீகள்: உங்களுக்கும் உங்கள் நலன்களுக்கும் பொருந்தக்கூடிய விளம்பரங்களுடன் உங்களுக்கு சேவை செய்ய விளம்பர குக்கீகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பிற தரவு எங்கள் சேவையைப் பயன்படுத்தும் போது, ​​பின்வரும் தகவல்களையும் நாங்கள் சேகரிக்கலாம்: பாலினம், வயது, பிறந்த தேதி, பிறந்த இடம், பாஸ்போர்ட் விவரங்கள், குடியுரிமை, வசிக்கும் இடத்தில் பதிவு மற்றும் உண்மையான முகவரி, தொலைபேசி எண் (வேலை, மொபைல்), ஆவணங்களின் விவரங்கள் கல்வி, தகுதி, தொழில்முறை பயிற்சி, வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தங்கள், என்.டி.ஏ ஒப்பந்தங்கள், போனஸ் மற்றும் இழப்பீடு குறித்த தகவல்கள், திருமண நிலை பற்றிய தகவல்கள், குடும்ப உறுப்பினர்கள், சமூக பாதுகாப்பு (அல்லது பிற வரி செலுத்துவோர் அடையாளம்) எண், அலுவலக இடம் மற்றும் பிற தரவு. 5. தரவு பயன்பாடு onlineindiataxfilings பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக சேகரிக்கப்பட்ட தரவைப் பயன்படுத்துகிறது: 0.1. எங்கள் சேவையை வழங்கவும் பராமரிக்கவும்; 0.2. எங்கள் சேவையில் மாற்றங்கள் குறித்து உங்களுக்கு அறிவிக்க; 0.3. நீங்கள் அவ்வாறு செய்யத் தேர்வுசெய்யும்போது எங்கள் சேவையின் ஊடாடும் அம்சங்களில் பங்கேற்க உங்களை அனுமதிக்க; 0.4. வாடிக்கையாளர் ஆதரவை வழங்க; 0.5. பகுப்பாய்வு அல்லது மதிப்புமிக்க தகவல்களைச் சேகரிப்பதன் மூலம் எங்கள் சேவையை மேம்படுத்த முடியும்; 0.6. எங்கள் சேவையின் பயன்பாட்டை கண்காணிக்க; 0.7. தொழில்நுட்ப சிக்கல்களைக் கண்டறிதல், தடுக்க மற்றும் தீர்க்க; 0.8. நீங்கள் வழங்கும் வேறு எந்த நோக்கத்தையும் நிறைவேற்ற; 0.9. பில்லிங் மற்றும் வசூல் உட்பட உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் இடையில் உள்ள எந்தவொரு ஒப்பந்தங்களிலிருந்தும் எழும் எங்கள் உரிமைகளை எங்கள் கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கும்; 0.10. காலாவதி மற்றும் புதுப்பித்தல் அறிவிப்புகள், மின்னஞ்சல்-அறிவுறுத்தல்கள் போன்றவை உட்பட உங்கள் கணக்கு மற்றும் / அல்லது சந்தா பற்றிய அறிவிப்புகளை உங்களுக்கு வழங்க; 0.11. நாங்கள் வழங்கும் பிற பொருட்கள், சேவைகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் பற்றிய செய்திகள், சிறப்பு சலுகைகள் மற்றும் பொதுவான தகவல்களை உங்களுக்கு வழங்குவதற்காக, நீங்கள் ஏற்கனவே வாங்கிய அல்லது விசாரித்ததைப் போன்றவை, இதுபோன்ற தகவல்களைப் பெற விரும்பவில்லை எனில்; 0.12. நீங்கள் தகவலை வழங்கும்போது வேறு எந்த வகையிலும் நாங்கள் விவரிக்கலாம்; 0.13. உங்கள் சம்மதத்துடன் வேறு எந்த நோக்கத்திற்காகவும். 6. தரவு வைத்திருத்தல் இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நோக்கங்களுக்கு தேவையான வரை மட்டுமே உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை நாங்கள் வைத்திருப்போம். எங்கள் சட்டபூர்வமான கடமைகளுக்கு இணங்க தேவையான அளவிற்கு உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை நாங்கள் தக்க வைத்துக் கொள்வோம் (எடுத்துக்காட்டாக, பொருந்தக்கூடிய சட்டங்களுக்கு இணங்க உங்கள் தரவை நாங்கள் தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டியிருந்தால்), சர்ச்சைகளைத் தீர்ப்பது மற்றும் எங்கள் சட்ட ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் கொள்கைகளை அமல்படுத்துவது. உள் பகுப்பாய்வு நோக்கங்களுக்காக பயன்பாட்டுத் தரவையும் நாங்கள் வைத்திருப்போம். பயன்பாட்டுத் தரவு பொதுவாக ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு தக்கவைக்கப்படுகிறது, இந்தத் தரவு பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தவோ அல்லது எங்கள் சேவையின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தவோ பயன்படுத்தப்படும்போது தவிர, அல்லது இந்தத் தரவை நீண்ட காலத்திற்கு தக்கவைக்க நாங்கள் சட்டப்படி கடமைப்பட்டுள்ளோம். 7. தரவு பரிமாற்றம் தனிப்பட்ட தரவு உட்பட உங்கள் தகவல்கள், உங்கள் மாநிலம், மாகாணம், நாடு அல்லது பிற அரசாங்க அதிகார எல்லைக்கு வெளியே அமைந்துள்ள கணினிகளுக்கு மாற்றப்பட்டு பராமரிக்கப்படலாம் - அங்கு தரவு பாதுகாப்பு சட்டங்கள் உங்கள் அதிகார வரம்பிலிருந்து வேறுபடலாம். இந்த தனியுரிமைக் கொள்கைக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் அளித்ததைத் தொடர்ந்து, அத்தகைய தகவல்களை நீங்கள் சமர்ப்பித்ததும் அந்த பரிமாற்றத்திற்கான உங்கள் உடன்பாட்டைக் குறிக்கிறது. உங்கள் தரவு பாதுகாப்பாகவும் இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையின்படி நடத்தப்படுவதையும் உறுதிப்படுத்த தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் onlineindiataxfilings எடுக்கும், மேலும் பாதுகாப்பு உட்பட போதுமான கட்டுப்பாடுகள் இல்லாவிட்டால் உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை எந்த நிறுவனத்திற்கும் அல்லது நாட்டிற்கும் மாற்ற முடியாது. உங்கள் தரவு மற்றும் பிற தனிப்பட்ட தகவல்கள். 8. தரவு வெளிப்படுத்தல் நாங்கள் சேகரிக்கும் எந்தவொரு தனிப்பட்ட தகவலையும் நாங்கள் வெளியிட மாட்டோம், அல்லது நீங்கள் வழங்குகிறீர்கள்: 0.1. சட்ட அமலாக்கத்திற்கான வெளிப்பாடு. சில சூழ்நிலைகளில், சட்டத்தின் மூலமாகவோ அல்லது பொது அதிகாரிகளின் செல்லுபடியாகும் கோரிக்கைகளுக்கு பதிலளிப்பதற்காகவோ உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை நாங்கள் வெளியிட வேண்டியிருக்கும். 0.2. வணிக பரிவர்த்தனை. நாங்கள் அல்லது எங்கள் துணை நிறுவனங்கள் இணைப்பு, கையகப்படுத்தல் அல்லது சொத்து விற்பனையில் ஈடுபட்டிருந்தால், உங்கள் தனிப்பட்ட தரவு மாற்றப்படலாம். 0.3. பிற வழக்குகள். உங்கள் தகவலையும் நாங்கள் வெளியிடலாம்: 0.3.1. எங்கள் துணை நிறுவனங்கள் மற்றும் துணை நிறுவனங்களுக்கு; 0.3.2. எங்கள் வணிகத்தை ஆதரிக்க நாங்கள் பயன்படுத்தும் ஒப்பந்தக்காரர்கள், சேவை வழங்குநர்கள் மற்றும் பிற மூன்றாம் தரப்பினருக்கு; 0.3.3. நீங்கள் அதை வழங்கும் நோக்கத்தை நிறைவேற்ற; 0.3.4. எங்கள் நிறுவனத்தின் லோகோவை எங்கள் இணையதளத்தில் சேர்க்கும் நோக்கத்திற்காக; 0.3.5. நீங்கள் தகவலை வழங்கும்போது எங்களால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட வேறு எந்த நோக்கத்திற்காகவும்; 0.3.6. வேறு எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் உங்கள் சம்மதத்துடன்; 0.3.7. நிறுவனம், எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் அல்லது பிறரின் உரிமைகள், சொத்துக்கள் அல்லது பாதுகாப்பைப் பாதுகாக்க வெளிப்படுத்தல் அவசியம் அல்லது பொருத்தமானது என்று நாங்கள் நம்பினால். 9. தரவின் பாதுகாப்பு உங்கள் தரவின் பாதுகாப்பு எங்களுக்கு முக்கியமானது, அதனால்தான் நாங்கள் 100% பாதுகாப்பாக இருக்கிறோம், ஏனெனில் எங்களிடம் ssl சான்றிதழ் உள்ளது, இது எங்கள் வலைத்தளத்தை பாதுகாப்பாக வைக்கிறது. உங்கள் தனிப்பட்ட தரவைப் பாதுகாக்க வணிக ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வழிகளைப் பயன்படுத்த நாங்கள் முயற்சிக்கும்போது, ​​அதன் முழுமையான பாதுகாப்பிற்கு நாங்கள் உத்தரவாதம் அளிக்கிறோம். 10. சேவை வழங்குநர்கள் எங்கள் சேவையை (“சேவை வழங்குநர்கள்”) எளிதாக்குவதற்கும், எங்கள் சார்பாக சேவையை வழங்குவதற்கும், சேவை தொடர்பான சேவைகளைச் செய்வதற்கும் அல்லது எங்கள் சேவை எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதைப் பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும் எங்களுக்கு உதவ மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்களை நாங்கள் நியமிக்கலாம். எங்கள் சார்பாக இந்த பணிகளைச் செய்ய மட்டுமே இந்த மூன்றாம் தரப்பினருக்கு உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை அணுக முடியும், மேலும் அதை வேறு எந்த நோக்கத்திற்காகவும் வெளியிடவோ பயன்படுத்தவோ கூடாது. 11. பகுப்பாய்வு எங்கள் சேவையின் பயன்பாட்டைக் கண்காணிக்கவும் பகுப்பாய்வு செய்யவும் மூன்றாம் தரப்பு சேவை வழங்குநர்களைப் பயன்படுத்தலாம். 12. சிஐ / சிடி கருவிகள் எங்கள் சேவையின் மேம்பாட்டு செயல்முறையை தானியக்கமாக்க மூன்றாம் தரப்பு சேவை வழங்குநர்களைப் பயன்படுத்தலாம். 13. விளம்பரம் எங்கள் சேவையை ஆதரிக்கவும் பராமரிக்கவும் உங்களுக்கு விளம்பரங்களைக் காண்பிக்க மூன்றாம் தரப்பு சேவை வழங்குநர்களைப் பயன்படுத்தலாம். 14. நடத்தை ரீமார்க்கெட்டிங் எங்கள் சேவையை நீங்கள் பார்வையிட்ட பிறகு மூன்றாம் தரப்பு வலைத்தளங்களில் உங்களுக்கு விளம்பரம் செய்ய நாங்கள் மறு சந்தைப்படுத்தல் சேவைகளைப் பயன்படுத்தலாம். எங்கள் சேவைக்கான உங்கள் கடந்த வருகைகளின் அடிப்படையில் விளம்பரங்களைத் தெரிவிக்க, மேம்படுத்த மற்றும் சேவை செய்ய நாமும் எங்கள் மூன்றாம் தரப்பு விற்பனையாளர்களும் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். 15. கொடுப்பனவுகள் கட்டண தயாரிப்புகள் மற்றும் / அல்லது சேவையை நாங்கள் சேவையில் வழங்கலாம். அவ்வாறான நிலையில், கட்டண செயலாக்கத்திற்காக மூன்றாம் தரப்பு சேவைகளைப் பயன்படுத்துகிறோம் (எ.கா. கட்டணச் செயலிகள்). உங்கள் கட்டண அட்டை விவரங்களை நாங்கள் சேமிக்கவோ சேகரிக்கவோ மாட்டோம். அந்தத் தகவல் எங்கள் மூன்றாம் தரப்பு கட்டணச் செயலிகளுக்கு நேரடியாக வழங்கப்படுகிறது, உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பயன்படுத்துவது அவர்களின் தனியுரிமைக் கொள்கையால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. விசா, மாஸ்டர்கார்டு, அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் டிஸ்கவர் போன்ற பிராண்டுகளின் கூட்டு முயற்சியான பிசிஐ பாதுகாப்பு தர நிர்ணய கவுன்சிலால் நிர்வகிக்கப்படும் பிசிஐ-டிஎஸ்எஸ் நிர்ணயித்த தரங்களை இந்த கட்டண செயலிகள் பின்பற்றுகின்றன. பிசிஐ-டிஎஸ்எஸ் தேவைகள் கட்டண தகவல்களை பாதுகாப்பாக கையாளுவதை உறுதிப்படுத்த உதவுகின்றன. 16. பிற தளங்களுக்கான இணைப்புகள் எங்களால் இயக்கப்படாத பிற தளங்களுக்கான இணைப்புகளை எங்கள் சேவையில் கொண்டிருக்கலாம். நீங்கள் ஒரு மூன்றாம் தரப்பு இணைப்பைக் கிளிக் செய்தால், அந்த மூன்றாம் தரப்பினரின் தளத்திற்கு நீங்கள் அனுப்பப்படுவீர்கள். நீங்கள் பார்வையிடும் ஒவ்வொரு தளத்தின் தனியுரிமைக் கொள்கையையும் மதிப்பாய்வு செய்ய நாங்கள் கடுமையாக அறிவுறுத்துகிறோம். எந்தவொரு மூன்றாம் தரப்பு தளங்கள் அல்லது சேவைகளின் உள்ளடக்கம், தனியுரிமைக் கொள்கைகள் அல்லது நடைமுறைகளுக்கு எங்களுக்கு எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லை. 17. குழந்தைகளின் தனியுரிமை எங்கள் சேவைகள் 18 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் (“குழந்தை” அல்லது “குழந்தைகள்”) பயன்படுத்த விரும்பவில்லை. 18 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளிடமிருந்து தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணக்கூடிய தகவல்களை நாங்கள் தெரிந்தே சேகரிக்கவில்லை. ஒரு குழந்தை எங்களுக்கு தனிப்பட்ட தரவை வழங்கியுள்ளது என்பதை நீங்கள் அறிந்தால், தயவுசெய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும். பெற்றோரின் அனுமதியை சரிபார்க்காமல் குழந்தைகளிடமிருந்து தனிப்பட்ட தரவை நாங்கள் சேகரித்தோம் என்பது எங்களுக்குத் தெரிந்தால், அந்த தகவலை எங்கள் சேவையகங்களிலிருந்து அகற்ற நடவடிக்கை எடுப்போம். 18. இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையில் மாற்றங்கள் நாங்கள் எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையை அவ்வப்போது புதுப்பிக்கலாம். இந்த பக்கத்தில் புதிய தனியுரிமைக் கொள்கையை இடுகையிடுவதன் மூலம் எந்த மாற்றங்களையும் நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவிப்போம். மாற்றம் பயனுள்ளதாக மாறுவதற்கு முன்பு மின்னஞ்சல் மற்றும் / அல்லது எங்கள் சேவையில் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு மூலம் உங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துவோம், மேலும் இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையின் மேலே “பயனுள்ள தேதியை” புதுப்பிக்கவும். எந்தவொரு மாற்றங்களுக்கும் இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையை அவ்வப்போது மதிப்பாய்வு செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறீர்கள். இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையில் மாற்றங்கள் இந்தப் பக்கத்தில் வெளியிடப்படும் போது அவை பயனுள்ளதாக இருக்கும். 19. எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையைப் பற்றி ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், தயவுசெய்து எங்களை மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ளவும்: onlineindiataxfilings@gmail.com .

  • Services Provided by Karr Tax - Income Tax, GST, TDS, Registrations

    வரி நிபுணர்களே, உங்கள் சேவையில்! சேவைகள் உங்களுக்காக மட்டுமே ஐடிஆர் தாக்கல் தொடங்குங்கள் ஆலோசனை தொடங்குங்கள் படிவம் 26AS பதிவிறக்கவும் தொடங்குங்கள் வரிகளை சேமிக்கவும் தொடங்குங்கள் ஜிஎஸ்டி பதிவு தொடங்குங்கள் பான் - ஆதார் இணைப்பு தொடங்குங்கள் அறிவிப்பு உதவி தொடங்குங்கள் ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன் தாக்கல் தொடங்குங்கள் வரிகளை கணக்கிடுங்கள் தொடங்குங்கள் டிடிஎஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் தொடங்குங்கள் இன்னமும் அதிகமாக.... உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க நாங்கள் விரும்புகிறோம் நாங்கள் இதுவரை ஆயிரக்கணக்கான கேள்விகளுக்கு பதிலளித்துள்ளோம், மேலும் தொடர விரும்புகிறோம்! எங்கள் சேவைகளை நீங்கள் எடுத்துக் கொண்டால், நீங்கள் கேட்கும் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் உடனடி பதில் கிடைக்கும்! பணத்தை சேமி. இந்தியாவில் மிகவும் மலிவு விலையில் உதவி வரி தாக்கல் செய்துள்ளோம்! வெறும் ரூ.ல் இருந்து தொடங்குகிறது. 349!!! எங்களிடம் சில மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட சேவைகளும் உள்ளன, அவை இதைவிடக் குறைவான விலையில் இருக்கும்😎 வரிகள் மலிவாகி வருகின்றன 😁 எல்லா இடங்களிலும் 5 நட்சத்திரங்கள் என மதிப்பிடப்பட்டது நான் இதுவரை கண்டிராத சிறந்த CA-களில் ஒன்று... மிகவும் மலிவு விலையில் மிக விரைவான சேவை... ஒவ்வொரு வருடமும் கடைசி நிமிடத்தில் மட்டுமே எனது ஐடிஆர் பதிவுகளுக்கு அவரைத் தொடர்புகொள்வேன் ஆனால் அவர் ஒருபோதும் எரிச்சலடையவில்லை, உண்மையில் அவர் எனது பதில்களுக்காகக் காத்திருந்து முடித்தார். சரியான நேரத்தில் வேலை... அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் எனக்குத் தெரியாமல் இருந்தபோதும் தகுதியான பணத்தைத் திரும்பப் பெற அவர் எனக்கு உதவினார்... உங்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி ஐயா... பிரதியுஷா மூலம் எங்கள் சேவை வரம்பு ஆன்லைன் இந்தியா வரி தாக்கல் செய்வதில் நாங்கள் தற்போது இந்தியாவில் நேரடி வரி மற்றும் மறைமுக வரி தொடர்பான வரி தாக்கல் சேவைகளை வழங்குகிறோம். எங்கள் நேரடி வரி பிரிவில், முழுமையான வருமான வரி வருமான தாக்கல் தாக்கல் செய்கிறோம், அதாவது அனைத்து ஐடிஆர் -1 முதல் ஐடிஆர் -7 வரை. முழு டி.டி.எஸ். எங்கள் மறைமுக வரி பிரிவில், ஜிஎஸ்டி பதிவு, ஜிஎஸ்டி பதிவு, மாதாந்திர மற்றும் காலாண்டு ஜிஎஸ்டி வருமானம் மற்றும் ஜிஎஸ்டி வருடாந்திர வருவாய் தாக்கல் வரை ஜிஎஸ்டி (பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் சட்டம்) தொடர்பான முழுமையான பதிவு மற்றும் தாக்கல் சேவைகளை நாங்கள் வழங்குகிறோம். கூடுதலாக, வருமான வரி, ஜிஎஸ்டி மற்றும் டிடிஎஸ் விஷயங்களில் நிபுணர் ஆலோசனை சேவைகளை பெயரளவு விலையில் வழங்குகிறோம்.

  • FORM 24Q Download and File Income Tax Online | Karr Tax

    FORM 24Q: Price List டி.டி.எஸ் திரும்பும் படிவம் 24 கியூ தரநிலை ரூ. 1499 Chat with Expert Payment after work இப்போதே துவக்கு படிவம் 24Q என்றால் என்ன FORM 24Q: FAQ Form 24Q- TDS Return On Salary Payment Employers have several responsibilities towards their employees who are working for their organization. One specific task is deducting a portion of an employee's salary for income tax, known as Tax Deducted at Source (TDS). To do this properly, employers need to fill out a form called Form 24Q. What is Form 24Q? Form 24Q is a specific type of TDS (Tax Deducted at Source) return form used in India. It is instrumental in reporting critical details related to salary payments and the TDS deductions from employee salaries. Now the question arises: Who can deduct TDS on salaries? TDS is deducted by employers who make salary payments to their employees. However, if the employee's total income is up to Rs. 5,00,000/-, TDS is not required to be deducted. Specifically, the below entities are liable to deduct TDS on salaries: Companies and Organizations Private companies, government organizations, non-profit entities, and other institutions are responsible for deducting the TDS from the salaries they pay to their employees. Individuals Sometimes, individuals who are not employers but pay employees or professionals can also be responsible for deducting TDS on salaries. HUFs (Hindu Undivided Families) Hindu Undivided Families (HUFs), if they have individuals on their payroll and make salary payments to them. Partnership Firms Partnership firms that have employees on their payroll are also obligated to deduct TDS. What Is The TDS Rate On Salary? Income Rate Slab More than 10,00,000 30% More than 5,00,000 but less than 10,00,000 20% More than 2,50,000 but less than 5,00,000 5% Less than 2,50,000 Nil Essentials For Filling Form 24Q Details of Challan: Number Date Amount Details of Employee: PAN Number Other Important Income details Form 24Q Classification Annexure-I This section of Form 24Q contains the deductor, deductees, and challan details. Annexure I is filed for all four quarters of the financial year. Contents: Annexure I Challan Details: Serial number Deposit date Branch’s BSR code The total amount of TDS that needs to be distributed among the deductees. Deductees Details: Employee reference number (if available) PAN (Permanent Account Number) Employee name Payment date Paid amount TDS amount TDS section code EC (Education Cess) Annexure-II Annexure II provides a comprehensive breakdown of an employee's salary, including details of any deductions that the employee can claim. It must be furnished and submitted in the financial year's fourth quarter (i.e., January to March). Interest Rates On Form 24Q As per Section 201 of the Income Tax Act of 1961, below are the interest rates applicable for late deposit of TDS on salary. If an employer fails to deduct TDS on salary, they may be liable to pay interest at 1% per month from the deduction date to the due date. If the TDS is deducted but not deposited on time, the employer may be liable to pay interest at a rate of 1.5% per month from the deduction date to the payment date. Due Date For Form 24Q Penalties Attached With Form 24Q Quarter Number Quarter Period Due Date 1st Quarter April to June 31st July 2nd Quarter July to September 31st October 3rd Qurter October to December 31st July 4th Quarter January to March 31sr May Form 24Q is filed every quarter. That’s why employers must adhere to the specified due dates for each quarter. However, a penalty will be levied if the employer fails to file Form 24Q within the due date prescribed by the Income Tax Department . Under Section 234E, the penalty for late filing of TDS returns was typically Rs. 200 per day. It will be charged till the return is filed. If there are discrepancies or incorrect details in Form 24Q, the Income Tax Department may impose a penalty. This may range from a minimum of Rs. 10,000 to a maximum of the tax-deductible amount. Important Points To Remember When Filling Form 24Q Ensure that the details of all employees for whom TDS has been deducted are correct. With that being said above, Form 24Q is filed quarterly. Check the due dates for each quarter and file the form accordingly because late filing can result in penalties. If you discover any errors in a filed form, a revised return can be filed to rectify the mistakes. If you need clarification on any aspect of Form 24Q, consider seeking guidance from Karr Tax. Our experts specialize in all kinds of TDS matters. Records of all TDS deductions, challans, and filed Form 24Q returns should be maintained properly. These records may be required for audit or verification purposes. Form 24Q is a crucial component of TDS (Tax Deducted at Source) returns in India, primarily used for reporting TDS on salaries. To file Form 24Q TDS returns online, follow the prescribed procedures and deadlines. It's essential to understand the distinctions between Form 24Q and Form 26Q , as they serve different purposes in TDS reporting. Missing the due date for Form 24Q filing can result in penalties, so stay updated on the deadlines. You can download Form 24Q and other relevant TDS return forms from official sources. Form 24Q plays a significant role in income tax compliance, particularly for employers deducting TDS from employee salaries. Make sure to file Form 24Q accurately and on time to avoid issues with your TDS obligations. Which ITR is best for me? You can know which ITR is best for you by taking a short quiz here ➡ Else, you can read our article on this topic here Is Karr Tax safe? Yes! Definetely! We are! 1. Your Data is yours! So, it is never given to anyone else than our safe team 2. The payment method is fully secured and managed by India's No. 1 payment gateway: Razorpay! 3. Our website is 100% SSL secured. No Hackers, No worries! Who will file my IT return? Your ITR is filed by Tax Experts who have more then 20 years of experience! What is Form 16? Every Salaried Employee whose total income after all eligible deductions under income tax act exceeds the maximum amount not chargeable to tax is required to get their tax deducted from their employers as per their eligible tax slabs. Thus the employer has to deduct tax at source from income of every employee whose total income is chargeable to tax and has to deposit the TDS so deducted into the Govt. Account. Every Employer has to file TDS return of salary at the end of the Financial year and has to provide the Form 16 to every employee whose TDS has been deducted at Source. For more details check out this ➡ படிவம் 24Q ஐ எவ்வாறு பெறுவது? PDF இல் பதிவிறக்கவும் படிவம் 24Q பதிவிறக்கம் பயனுள்ள இணைப்புகள் கோப்பு tds வருமானம் (படிவங்கள் 24q 26q 27q) இப்போது இங்கே கிளிக் செய்க

  • Get The No. 1 Online Tax Filing Portal in India - Explore Now!

    Home New Page New Page New Page New Page New Page About New Page New Page பற்றி பதிவுகள் About ஜிஎஸ்டி பதிவு TAN பதிவு TAN பதிவு Landing Page New Page New Page ஐடி அறிவிப்பு உதவி ஜிஎஸ்டி சேவைகள் TDS சேவைகள் சேவைகள் வருமான வரி ஐ.டி.ஆர் - 1 ஐ.டி.ஆர் - 2 ஐ.டி.ஆர் - 3 ஐ.டி.ஆர் - 4 ஐ.டி.ஆர் - 5 ஐ.டி.ஆர் - 6 ஐ.டி.ஆர் - 7 New Page New Page New Page ஜி.எஸ்.டி. ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன் ஃபைலிங்ஸ் ஜிஎஸ்டி ஆண்டு வருவாய் தாக்கல் டி.டி.எஸ் படிவம் 24Q படிவம் 26QB படிவம் 26Q படிவம் 27Q படிவம் 27EQ அறிவு மையம் Income Tax ஜிஎஸ்டி TDS நிபுணர் ஆலோசனை Partners Tools Calendar கட்டுரைகள் எங்களை தொடர்பு கொள்ள Search Results Plans & Pricing Rated 4.9 Stars on Google Affordable Tax Filing Services Income Tax and GST எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் அதை விரும்புகிறார்கள். நீங்கள் அடுத்தவரா? Get Started உங்களுக்குப் பிடித்த இந்திய பிராண்டுகளால் நம்பப்படுகிறது ஹே நீ! நீங்கள் இணைத்துள்ளீர்களா பான் மற்றும் ஆதார்? கடைசி தேதி மார்ச் 31, 2023 செய்வோம்! ரிலாக்ஸ். நாங்கள் அனைத்தையும் கையாளுகிறோம் வருமான வரி உங்கள் முன்கூட்டிய வரியைக் கணக்கிடுவதற்கு வருமான வரித் துறையிடமிருந்து பெறப்பட்ட அறிவிப்பைக் கையாளுவதற்கு உங்கள் வருமான வரி அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்தல், நாங்கள் அனைத்தையும் தொழில் ரீதியாகக் கையாள்வோம் 😎! செய்வோம்! ஜிஎஸ்டி உங்கள் வணிகத்தை ஜிஎஸ்டியில் பதிவுசெய்து, ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன்களை எளிதாகப் பதிவு செய்யுங்கள்! பிசினஸ் விவரங்களை அளித்து விட்டு உட்காருங்கள். விரைவில் ⚡ கையாள்வோம் செய்வோம்! ஆதரவு தாக்கல் தொடங்கியதில் இருந்து கடைசியாக வரி செலுத்தும் வரை, செயல்முறை முழுவதும் நாங்கள் வழிகாட்டுகிறோம் பாதுகாப்பானது உங்கள் தரவு 100% SSL பாதுகாப்பானது. ஹேக்கர்கள் இல்லை. கவலை இல்லை. உங்கள் தரவு எங்கள் குழுவிற்கு வெளியே செல்லாது சூப்பர்ஃபாஸ்ட் புல்லட் ரயில் தெரியுமா? ஆம், எங்கள் சேவைகள் அதிவேகமானது. உங்களுக்கு உதவ வரி நிபுணர்களின் குழு எப்போதும் இருக்கும்! பற்றி அறிய வரிகள் ஒரு புதிய மாணவர் முதல் கற்றறிந்த வரி நிபுணர் வரை, அனைவரும் எங்கள் அறிவு மையத்திலிருந்து வரிகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம்! வருமான வரி, ஜிஎஸ்டி மற்றும் டிடிஎஸ் பற்றி எளிதாக தெரிந்துகொள்ளுங்கள்! வருமான வரியை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் இங்கே எங்கள் கற்றல் மையத்தில் நாங்கள் முழு வருமான வரியையும் பல்வேறு துணைப்பிரிவுகளாகப் பிரித்து அன்றாட வாழ்க்கையில் பொருத்தமான தலைப்புகளைத் தொகுத்துள்ளோம். நீங்கள் விரும்பும் தலைப்பில் உலாவலாம் மற்றும் தேவையான தகவல்களை எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மொழியில் பெறலாம். எங்கள் தலைப்புகள் மற்றும் வகைகளின் பட்டியலில் புதிய மற்றும் சமீபத்திய புதுப்பிப்புகளைச் சேர்ப்போம். Start your Tax Learning Journey ஜிஎஸ்டியை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆரம்பத்தில் ஜிஎஸ்டி ஒரு சிக்கலான விஷயமாக இருந்தபோதும், அது புதியதாக இருந்தாலும், கடந்த சில ஆண்டுகளாக அது பரிணாம வளர்ச்சியடைந்துள்ளது, இப்போது அது ஆரம்பத்தில் இருந்ததைப் போல கடினமாக இல்லை. இங்கே onlineindiataxfilings.net ஜிஎஸ்டி கற்றல் மையத்தில், ஜிஎஸ்டி சட்டங்களுடன் தொடர்புடைய முக்கியமான மற்றும் பொருத்தமான தலைப்புகளை பல்வேறு பிரிவுகளின் மூலம் நாங்கள் பகுப்பாய்வு செய்வோம், இதனால் வாசகர்கள் தலைப்புகளை சிறந்த முறையில் புரிந்துகொள்வது எளிதாக இருக்கும். Start your GST Learning Journey திட்டங்கள் & விலை அனைத்துத் திட்டங்களும் மற்ற திட்டங்கள் பணிக்குப் பிறகு பணம் செலுத்துதல்!_cc781905-5cde-bd6 வருமான வரி ஐடிஆர் தாக்கல் ரூ.300 முதல் தொடங்கும். 349 மட்டுமே தொடங்குங்கள் ஜிஎஸ்டி உதவி அறிவிப்பு ரூ.300 முதல் தொடங்கும். 499 மட்டுமே தொடங்குங்கள் மற்றவை முன்கூட்டிய வரி ரூ.300 முதல் தொடங்கும். 499 மட்டுமே தொடங்குங்கள் Income Ta Anchor Mastering Taxation: Learn Income Tax Filing Online in India With a range of services and resources, including tax filing websites in India, we make the process straightforward. Trust us for all your online tax filing needs and ensure compliance with ease. Karr Tax is a trusted India tax filing website and your go-to platform for online tax filing in India. We provide seamless and efficient tax filing services, making the process hassle-free. That’s why we are one of the best tax filing sites in India. உங்கள் மொபைல் போனில் உங்கள் வரிகளை தாக்கல் செய்யத் தொடங்குங்கள்! உங்கள் மொபைல் சாதனங்களில் வரி தாக்கல் செய்யலாமா? இப்போது எளிமையானவை! ஆன்லைன் இந்தியா வரி தாக்கல் மூலம் விரைவான கோப்புடன்! Your Trusted ITR Filing Website in India: Seamless Online Income Tax Filing Services in India When it comes to online tax file in India, you have convenient options for efficient and hassle-free tax filings. Our online tax filing services in India make the process seamless and straightforward. Whether you are an Indian resident or a non-resident, our platform simplifies Indian tax filing. With online tax filing, you can easily meet your tax obligations while saving time and effort. Trust us for all your online tax filling needs in India. Simplify Your Tax Journey: Online Tax Filing in India Made Easy ​ Streamline your income tax filing in India with our user-friendly platform. We specialize in ITR filing online, offering a seamless experience for taxpayers. Our website is your one-stop destination for hassle-free tax filing online. "குழு வேலை கனவுகளை உருவாக்குகிறது" உங்கள் குழு எனது கடைசி மணிநேர கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டது மற்றும் அவர்கள் கணக்கீடு தயார் செய்து ITR ஐ சமர்ப்பித்துள்ளனர். உங்கள் குழு மிகவும் நல்லது. உற்சாகமாக இருங்கள்! - ராம சேசு எங்கள் அற்புதமான வாடிக்கையாளர்கள் சொல்வது இங்கே

  • Income Tax and GST Calendar - May 2024 | Karr Tax

    Due Date Calendar Direct and Indirect Taxes - May, 2024 The calendar for April 2024 has not been updated yet. Our team is working on it and it should be available soon. Check back later TDS/TCS Payment For TDS/TCS Deducted During Last Month 07-May-24 Contact Tax Expert Gstr-IFF Monthly For QRMP Scheme Filers 13-May-24 Contact Tax Expert Form 27EQ - TCS Quarterly Returns 15-May-24 Contact Tax Expert Gstr - 6 Due Date 13-May-24 Contact Tax Expert Gstr-1 For Turnover > 5 Cr. Or Those Who Had Opted For Monthly Filing 11-May-24 Contact Tax Expert Gstr- 5 Due Date 13-May-24 Contact Tax Expert Form 61-A - Statement Of Financial Transactions 31-May-24 Contact Tax Expert Gstr - 8 Monthly Due Date 10-May-24 Contact Tax Expert Gstr-3B Monthly For Turnover > 5 Cr. Or Monthly Opted Filers 20-May-24 Contact Tax Expert Form 24Q/26Q/27Q - Tds Quarterly Returns 31-May-24 Contact Tax Expert Gst Payment - Monthly For Qrmp Scheme Filers 25-May-24 Contact Tax Expert Form 11 - Annual Return for LLP 30-May-24 Contact Tax Expert The calendar for 2024-25 serves as a vital tool for businesses to adhere to compliance regulations and stay updated on GST due dates, ITR filing deadlines, and TDS payment schedules. This comprehensive Income Tax, GST, TDS compliance calendar outlines the ITR and GST return due dates and payment dates for 2024, ensuring businesses are aware of their tax responsibilities. It provides clear guidance on the GST and Income Tax Return due date calendar, enabling timely filing of returns and payments. Additionally, businesses can track the ITR and GST annual return due date extension if any changes or extensions are announced by the authorities. Staying informed about the Income Tax, GST payment dates in 2024 is crucial for ensuring timely and accurate tax filings, contributing to seamless compliance with GST , ITR and TDS regulations, and avoiding penalties.

  • Income Tax Form 26AS | Download 26AS Form Online | Karr Tax

    படிவம் 26AS ஐ இப்போது பதிவிறக்கவும் அடிப்படை ரூ .149 படிவம் 26 ஏஎஸ் பதிவிறக்கம் (ஏற்கனவே வருமான வரி தாக்கல் தளத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால்) என்னைக் கிளிக் செய்க தரநிலை ரூ .249 வருமான வரி மின்-தாக்கல் தளத்தில் பதிவுசெய்தல் மற்றும் படிவம் 26 ஏஎஸ் பதிவிறக்கம் ஆகியவை அடங்கும் என்னைக் கிளிக் செய்க படிவம் 26AS / படிவம் 26AS என்றால் என்ன When filling out income tax returns, a number of documents are required. Among them, one such is Form 26AS or Tax Credit Statement. Previously, the taxpayers were required to get this form manually but now, it can be downloaded online within a few minutes. Do you know what is the download procedure? What information does Form 26AS include? What is its structure? ​ KarrTax experts will answer everything here. All you need to do is keep reading till the end! What is Form 26AS? It is a consolidated tax statement issued by the Income Tax Department of India which provides details of the Tax deducted at source (TDS), Tax collected at source (TCS), All NRIs who have any sort of income source in India and whose TDS has been deducted must have a PAN and register with the IT department to claim that and view Form 26AS. Information Available In Form 26AS Form 26AS contains various pieces of information related to a taxpayer's tax transactions. Here's a breakdown! Tax deducted at source (TDS) from various income sources such as salary, interest income, rental income, commission, etc by all the tax deductors. Tax Collected at Source (TCS) by all the tax collectors. Details of Income Tax refunds Details of tax deducted on selling immovable property Details of turnover according to GSTR-3B. Structure and Parts of Form 26AS? Form 26AS consists of several parts, each providing specific information related to the taxpayer's tax transactions. Below is a detailed explanation! ​ Part-I: Details of Tax Deducted at Source (TDS) This section includes details of taxes deducted from various income sources like salaries, interest, pensions, etc., along with the deductor's name, TAN , and the amount of tax deducted. Part-II: Details of Tax Deducted at Source for 15G/H It includes all the details about TDS for Form 15G/15H. If there are none, it will show “No Transactions Present” PART-III: Details of Transactions under Proviso to section 194B/First Proviso to sub-section (1) of section 194R/ Proviso to sub-section(1) of section 194S PART-IV: Details of Tax Deducted at Source u/s 194IA / 194IB / 194M/ 194S (For Seller/Landlord of Property/Contractors or Professionals/ Seller of Virtual Digital Asset) The following details are included in this section, TDS on payment to contractors and professionals (resident)u/s 194M TDS on immovable property sale, u/s194(IA) TDS on property rent u/s 194IB PART-V: Details of Transactions under Proviso to sub-section(1) of section 194S as per Form-26QE (For Seller of Virtual Digital Asset) PART-VI-Details of Tax Collected at Source PART-VII-Details of Paid Refund (For which source is CPC-TDS. For other details, refer AIS at E-Filing Portal) PART-VIII-Details of Tax Deducted at Source (TDS) u/s 194IA/ 194IB /194M/194S (For Buyer/Tenant of Property /Person making payment to contractors or Professionals / Buyer of Virtual Digital PART-IX-Details of Transactions/Demand Payments under Proviso to sub-section(1) of section 194S as per Form 26QE (For Buyer of Virtual Digital Asset) PART-X-TDS/TCS Defaults* (Processing of Statements) How To Download & View Form 26AS? Here's a step-by-step guide to help you download and view Form 26AS. Go to the official website of the Income Tax Department of India and log in using your PAN and password. 2. On the dashboard, click on “e-file”, then “Income Tax Returns ”, and “View Form 26AS” 3. After clicking on “View Form 26AS”, the below dialogue box will appear, where you have to click on “confirm” to proceed further. 4. In this step, you will be redirected to Traces' website; tick the checkbox, and click on “Proceed.” 5. The below screen will appear, where you to have to click on “ View Tax Credit (Form 26AS/Annual Tax Statement) to view your Form 26AS/Annual Tax Statement.” 6. Now, select “Assessment Year” and “View As” from the drop-down list. It would be great if you recheck your PAN, name, and address for confirmation. 7. If you want to view the form online, select “View As”: “HTML.” On the other hand, If you wish to download, click on “Export As PDF.” Benefits & Importance of Form 26AS Form 26AS proves beneficial in many circumstances. Verifying tax deductions: Form 26AS allows taxpayers to check if the taxes deducted from their income by employers or other parties match the amounts actually deposited with the tax authorities. Resolving tax discrepancies: If there are discrepancies between tax credits claimed and taxes deducted by deductors, Form 26AS serves as a reference for rectifying errors. Verification of refunds: Taxpayers can use this form to verify the status of refunds processed by the tax authorities during the applicable financial or assessment year. Detailed record of financial transactions: This form allows taxpayers to view a detailed record of all financial transactions involving Tax Deducted at Source and Tax Collected at Source for the relevant financial year. Annual Information Statement (AIS) On November 1, 2022, the IT department launched AIS, a comprehensive report detailing taxpayers' various financial activities. It aims to gather new and detailed information about income and transactions to ensure accurate tax reporting and compliance. For instance, banks submit Form 15CC for payments made to non-residents (NRIs) and transfer agents and depositories report off-market transactions. Employers also upload salary breakup details onto the TRACES portal, which are subsequently included in the AIS. To know more about the AIS form in detail, click here . Frequently Asked Questions (FAQs) 1. How can I access my Form 26AS? You can view and download Form 26AS through the Income Tax Department's website by logging in with your PAN and password. 2. What is Form 26AS, and what is its importance? Form 26AS is a tax statement issued by the Income Tax Department of India. It contains details of tax deducted, collected, advanced, and deposited with the government against the taxpayer's PAN. 3. How often is Form 26AS updated? Form 26AS is typically updated periodically, usually on a quarterly basis.

  • TDS interest and late fees | Karr Tax

    TDS late payment Interest Calculator and Late Filing Fees Select calculator Interest on late deduction Interest on late payment Enter Amount of Tax Deducted : Date of Amount Payment : Enter Date of Tax Deduction : Interest : Please enter amount to auto-calculate Enter Amount of Tax Deducted : Date of Tax Deduction : Enter Date of Tax Payment : Interest : Please enter amount to auto-calculate TDS Interest Calculator KarrTax has curated the TDS interest calculator to help you calculate the interest on late TDS deductions and payments! Here, we will explain in detail how to use this tool. Calculating TDS late filing fees or penalties is essential for taxpayers to understand the financial implications of delayed returns. A TDS late filing fee calculator assists in determining the exact penalties incurred due to late filing of TDS returns , including late filing fees for TDS returns or late fees for TDS return filing. The penalties and late fees for TDS returns, calculated through a TDS penalty calculator, depend on the duration of delay and the specific sections under which the TDS returns are filed. Additionally, interest on late payment of TDS can significantly impact the final dues, emphasizing the importance of using an interest calculator for TDS to accurately assess these financial obligations. What is TDS? TDS stands for "Tax Deducted at Source." It is a taxation mechanism employed by the Government to ensure the direct collection of taxes from an entity's income at the point of payment. Under the TDS system, the payer deducts a specific percentage of tax from the payment being made and subsequently remits this amount to the government on behalf of the payee. Different types of forms are available in India to file TDS, like Form 24Q , Form 26Q , Form 27Q , Form 27EQ and so on. What is TDS Interest Calculator? TDS interest calculator is an online tool that helps individuals calculate the applicable interest on late or delayed TDS payments. In many tax systems, including India's, penalties and interest charges are imposed when the deductor: Fails to deduct TDS or Deduct TDS but fails to deposit it timely. ​ Understanding the interest rates and penalties associated with late payments or delayed filing of TDS returns is crucial. Utilizing an interest calculator on TDS provides a comprehensive view of the interest accrued due to late payments, aiding in precise financial planning and compliance. The TDS delay interest calculator precisely computes the interest due to late TDS payments, considering the applicable interest rates set by the Income Tax Department. Moreover, a TDS interest rate calculator assists in determining the interest accrued on delayed TDS payments, allowing taxpayers to understand the financial impact and take necessary corrective measures to mitigate penalties and interest charges. Let’s understand these aspects in detail! Interest Types & Penalty on TDS Interest on Late TDS Deduction ​ A deductor is required to deduct TDS when making a payment, but if fails to do so, it's considered a violation of tax regulations. This will result in interest charges imposed by the government authorities. The interest is calculated at a rate of 1% per month, and even if it's just a part of a month, they treat it like a whole month for calculating the interest. Suppose TDS of Rs. 25,000 should have been deducted on 5th Feb. 2020 but was not deducted. It was eventually deducted on 1st March 2020. In this case, Interest is payable for the delay, which amounts to Rs. 500, calculated at a rate of 1% per month for two months (Feb and March). Final Output: 25000 * 1% * 2 = 500. ​ Interest on Late TDS Payment ​ When TDS is deducted but not deposited with the government within the stipulated time frame, interest can be levied on the delayed payment. Here, the interest rate for late payment of TDS is 1.5% per month. However, for TCS the interest rate is 1%. Let’s understand this more with an example! TDS of Rs. 10,000 was deducted on 26th Feb. 2020 but not paid on 7th March. It was eventually paid on 15th March. An interest of 1.5% will be imposed for the delay in Feb and March. Final Output: 10,000 * 1.5% * 2 = Rs. 300. ➢ Fee on Late Filing of TDS Returns Late filing of TDS or TCS returns occurs when taxpayers miss the deadline for submitting their respective returns. Typically, the due date for filing these returns is the last day of the month following the end of the respective quarter. But one exception is the last quarter, where the due date is May 31st. In cases of late filing, a penalty is imposed for each day of delay, which amounts to Rs. 200 per day. The penalty continues to accrue until it equals the total amount of TDS or TCS deposited. For instance, Let's calculate the penalty for a scenario where a TDS return should be filed on January 31, 2021 (i.e., the 3rd quarter of return filing) with a TDS amount of Rs. 10,000, but it was actually filed on March 15, 2022. The fee for late TDS filing is applied daily, which is Rs. 200 for 43 days. Fee on late TDS filing = 43 days x Rs. 200 = Rs. 8,600. Below is a table specifying the last date of filing TDS returns for each quarter. Penalty For Wrong Filling or Non-Filing of TDS Return Penalties for wrong or non-filing of TDS returns vary depending on the nature of the error or non-compliance. In accordance with Section 271H of the Income Tax Act of 1961, penalties typically range from a minimum of Rs. 10,000 to a maximum of Rs. 1,00,000. However, the actual penalty amount will be determined according to the gravity and nature of the TDS return non-compliance. Step-by-Step Process To Use KarrTax TDS Interest Calculator The process of using KarrTax TDS Interest Calculator is seamless. Follow the below steps, and you will get all the calculations at your fingertips. Step 1. The first and foremost step is to select the appropriate calculator based on your specific requirements, i.e., TDS Late Payment Interest Calculator or TDS Late Deduction Interest Calculator. Step 2. Enter the TDS amount. Step 3. Then, add the date/month/ quarter for which the late fee or interest will be calculated. Step 4. After this, write the actual deposit or deduction date. Step 5. Lastly, Click on the "Calculate" button. Benefits of Using KarrTax TDS Interest Calculator TDS interest calculations can be complex due to varying interest rates, rules, and delay periods. This TDS interest calculator ensures accurate calculations and reduces the risk of errors. The calculator considers different scenarios, including late deposit and deduction, and covers all TDS late payment interests. KarrTax TDS Interest calculator provides a breakdown of the interest calculation and helps you understand how the final amount is determined. A TDS Interest Calculator helps in financial planning and budgeting, allowing individuals to estimate potential interest charges in advance. This calculator is easy to use and accessible from anywhere with an internet connection. Online calculators ensure users can access the latest interest rates and rules. That's why these are often updated to reflect changes in tax regulations. FAQs (Frequently Asked Questions) What is a TDS Interest Calculator? It is a digital tool that helps entities calculate the interest amount on late TDS payments. It takes different aspects, such as interest rates, delay periods, and specific tax regulations to provide accurate calculations. 2. Can I use a TDS Interest Calculator for past transactions? Yes, it can be used to calculate interest for past transactions where TDS was delayed. Just follow the easy steps and enter the relevant information for the delayed transaction. 3. What is the difference between TDS and TCS interest calculation? TDS (Tax Deducted at Source) refers to the deduction of tax on certain payments, while TCS (Tax Collected at Source) involves the collection of tax by the seller. ​ Note: Apart from TDS, TCS interest calculators serve as crucial tools for businesses to compute interest on late payments related to Tax Collected at Source (TCS). These calculators help in understanding and computing the interest accrued due to delays in TCS payments . Similarly, the 26QB late fee calculator provides a specialized tool to determine penalties for delayed payments made through Form 26QB, highlighting the importance of accurate calculations to avoid excessive fees. The interest and penalty calculators for TDS returns or Form 26QB ensure that individuals and businesses are aware of the additional financial liabilities incurred due to delays, aiding in better financial planning and compliance. 4. Where can I find a TDS Interest Calculator? TDS Interest Calculators are often available online, like KarrTax TDS Interest Calculator. You can use this to perform various TDS calculations simultaneously. 5. Are TDS Interest Calculators user-friendly? Yes, these are typically designed to be user-friendly, requiring minimal input and providing straightforward results. 6. What is the interest rate on a late TDS deposit? The interest rate on late TDS deposits can vary according to certain factors. Typically, the rate for late TDS deposit is around 1.5% or 1% per month. However, checking the current rates and guidelines with the relevant tax authority is advisable, as the interest rates and rules may change over time. File your Income Tax and TDS/TCS returns at affordable prices now!

  • GST Registration & eFiling Services | Karr Tax

    சரக்கு மற்றும் சேவை வரி, எளிமையானது சரியான நேரத்தில் சேவைகள் முழு ஆதரவு நிபுணர் உதவி GST Services GST Services: Services ஜிஎஸ்டி பதிவு ஆன்லைன் இந்தியா வரி தாக்கல்களில் உங்கள் வணிகத்தை ஜிஎஸ்டியுடன் எளிதாக பதிவு செய்யுங்கள் தொடங்குங்கள் ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன் தாக்கல் ஆன்லைன் இந்தியா வரி தாக்கல் மூலம் உங்கள் ஜிஎஸ்டி ரிட்டனை தாக்கல் செய்யுங்கள்! தொந்தரவு இல்லாத தாக்கல் தொடங்குங்கள் ஜிஎஸ்டி பற்றி அறிக ஆன்லைன் இந்தியா வரி தாக்கல் அறிவு மையத்தில் ஜிஎஸ்டி பற்றி அறிக தொடங்குங்கள் இனி இல்லை சிக்கலான வேலை ஜிஎஸ்டி ஒரு சிக்கலான வரியாகத் தோன்றுகிறது, ஏனெனில் இது ஒரு புதிய வரி என்பதால், நம்மில் பலர் அதைச் சமாளிப்பது கடினம். பதிவுசெய்தல் முதல் மாதாந்திர ரிட்டர்ன் தாக்கல் மற்றும் வருடாந்திர ரிட்டர்ன் தாக்கல் வரை ஜிஎஸ்டி தொடர்பான உங்களின் அனைத்து சிரமங்களையும் தீர்க்க உங்களுக்கு உதவவும், உங்களுக்கு உதவவும் நாங்கள் இங்கு இருக்கிறோம். ​ தொடங்குங்கள் உங்கள் வணிகம், எங்கள் பொறுப்பு எந்தவொரு நபரும் வணிகம் செய்ய விரும்பினால், ஜிஎஸ்டியின் கீழ் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும், இது இப்போது ஒரே வரி ஒரே தேசமாக உள்ளது, அதாவது மாநிலம் முழுவதும் பதிவு செய்வதற்கு பதிலாக இப்போது மையப்படுத்தப்பட்ட ஜிஎஸ்டி பதிவு பெறப்பட வேண்டும். விற்றுமுதல் அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் வெவ்வேறு மாநிலங்களில் பதிவு பெறுவதில் இருந்து சில தளர்வுகள் உள்ளன. ஜிஎஸ்டி பதிவுக்கான விரிவான தகுதி மற்றும் செயல்முறைக்கு, எங்கள் ஜிஎஸ்டி பதிவுப் பிரிவைப் பார்க்கவும். _d04a07d323cd- 9149-20813d6c673b_ தொடங்குங்கள் ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன்ஸ், செய்த தொந்தரவு - இலவசம் ஜிஎஸ்டி பதிவைப் பெற்ற பிறகு, இணக்கத்தின் அடுத்த படி ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன் தாக்கல் செயல்முறை ஆகும். ஒவ்வொரு வரி செலுத்துவோரும் அல்லது ஜிஎஸ்டியின் கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட நபரும் சுமூகமான பயணத்தை உறுதி செய்வதற்காக வெவ்வேறு நேரங்களில் வெவ்வேறு வருமானங்களைத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். விற்றுமுதல், பதிவு வகை போன்றவற்றின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்பட்ட பல வருமானங்கள் உள்ளன. தாமதமான கட்டணங்கள் மற்றும் வட்டி இணங்காதவற்றின் மீது மிக அதிகமாக இருப்பதால், சரியான நேரத்தில் ரிட்டர்ன் தாக்கல் செய்வது ஜிஎஸ்டி இணக்கத்தின் மிக முக்கியமான பகுதியாகும். பல்வேறு தாமதக் கட்டணங்கள் பல்வேறு வருமானங்களுக்கு உள்ளன, அவை ரூ. ஒரு நாளைக்கு 20 முதல் 200 வரை. விரிவான நடைமுறை மற்றும் ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன் தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடுவுக்கு, எங்கள் ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன் தாக்கல் பிரிவைப் பார்க்கவும். தொடங்குங்கள் நீ ஏன் இன்னும் யோசிக்கிறீர்களா? தொடங்குங்கள்

  • Link Your PAN to Aadhar now at Karrtax.in

    பான் ஆதார் இணைத்தல் ரூ .99 மட்டுமே உங்கள் பான் இப்போது ஆதார் உடன் இணைக்கவும் என்னைக் கிளிக் செய்க இப்போது இணைக்கவும் Check Pan Aadhar Link Status Check Status The e-filing portal, accessible through the URL eportal.incometax.gov.in, serves as a comprehensive platform for taxpayers in India. Here, individuals can link their PAN (Permanent Account Number) and Aadhaar card by navigating to the income tax.gov.in Aadhaar PAN link section within the portal. This linkage is crucial for tax compliance and facilitates seamless verification and authentication of financial transactions. The e-portal allows users to input their PAN and date of birth, enabling them to link their Aadhaar card effortlessly, ensuring compliance with government regulations and easing the process of income tax filings. Users can log in to the eportal.incometax.gov.in to access a dedicated section specifically designed for linking Aadhaar and PAN, simplifying the verification process and ensuring a secure connection between these vital identification documents. It's important for users to navigate specifically to the eportal.incometax.gov.in Aadhaar PAN link section within the e-filing portal to check the status of their Aadhaar-PAN linkage. This ensures that the linking process is completed successfully, securing the authentication of their financial records. Moreover, using the eportal.incometax.gov.in login, individuals can access their personalized tax-related information, file returns, and comply with the necessary regulations while conveniently managing their financial records through the income tax e-filing portal. உங்கள் பான் ஆதார் உடன் இணைக்கவும் வருமான வரிச் சட்டத்தின் கீழ், பான் ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் ஆதார் பெறத் தகுதியுடைய அனைத்து நபர்களுக்கும் உங்கள் பானை ஆதாருடன் இணைப்பது இப்போது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. ​ இருப்பினும், பான்-ஆதார் இணைப்பிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்ட சில வகை நபர்கள் உள்ளனர் ng: 1. வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் 2. இந்தியாவின் குடிமக்கள் அல்லாத நபர்கள் 3. தேதியின்படி 80 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் 4. அசாம், மேகாலயா அல்லது ஜம்மு & காஷ்மீர் மாநிலங்களில் வசிப்பவர்கள் (வருவாய்த் துறை அறிவிப்பின்படி எண்.37/2017 டிடி. 11 மே, 2017) ​ 31 மார்ச் 2022 வரை PAN ஆதார் இணைப்பு இலவசம். அன்றிலிருந்து CBDT இணைப்புக்கான தாமதக் கட்டணத்தை விதித்தது: (அ) ரூ. 500 ஜூன் 30, 2022 வரை (ஆ) ரூ.1000 ஜூன் 30க்கு பிறகு.22 முதல் மார்ச் 31 வரை, 23 ​ 31 மார்ச், 2023க்குப் பிறகு, ஆதாருடன் இணைக்கப்படாத அனைத்து PANகளும் செல்லாதவையாகி, செயல்படாமல் இருக்கும். எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் ஆன்லைனில் ஆதாருடன் பானை இணைப்பது எப்படி என்பதை நாங்கள் வழங்குகிறோம். ​ பான் ஆதார் இணைப்புக்கான படிகள்: ​ 1. இணைப்பிற்குச் செல்லவும் https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar ​ 2.உங்கள் பான் எண் மற்றும் ஆதார் எண்ணை பூர்த்தி செய்து, சரிபார்க்கவும் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும் ​ 3. பான் ஆதார் ஏற்கனவே இணைக்கப்பட்டிருந்தால், அது "உங்கள் பான் ஏற்கனவே ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது" என நிலையைக் காண்பிக்கும். ​ 4. அதே இணைக்கப்படவில்லை என்றால், பணம் செலுத்தும் விருப்பம் ஹைலைட் செய்யப்படும் ​ 5. பரிந்துரைக்கப்பட்ட முறைகள் மூலம் ரூ.1000 செலுத்துவதற்கான படிகளைப் பின்பற்றவும் ​ 6. வெற்றிகரமான கட்டணத்திற்குப் பிறகு, சிறிது நேரம் அதாவது சுமார் அரை மணி நேரம் காத்திருக்கவும், இதனால் சலான் சிஸ்மென்ட்டில் புதுப்பிக்கப்படும். ​ 7. மேலே உள்ள செயல்முறையை மீண்டும் செய்யவும் அதாவது மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைப்பிற்குச் சென்று விவரங்களை உள்ளிடவும் ​ 8. புதுப்பிக்கப்பட்ட சலான் காண்பிக்கப்படும் மற்றும் ஆதார் இன் படி சிஸ்டம் பெயரைக் கேட்கும். ​ 9. வெற்றிகரமான நுழைவில், பான் ஆதாரை இணைக்கும் கோரிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படும் ​ 10. 1 வேலை நாளுக்குப் பிறகு இணைப்பின் நிலையை நீங்கள் சரிபார்க்கலாம் https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/link-aadhaar-status ​ 11. PAN மற்றும் ஆதாரின்படி பெயர் அல்லது பிறந்த தேதியில் ஏதேனும் பொருந்தாமை இருந்தால், அது மொபைல் எண். இல் தெரிவிக்கப்படும். ​ Pan Aadhar Linking Errors PAN (Permanent Account Number) and Aadhaar are two important identification documents for Indian citizens. Linking these two documents is mandatory as per the government's directive to eliminate duplicates and ensure transparency. However, there may be instances where you encounter error codes while trying to link your PAN and Aadhaar. In this article, we will discuss the various error codes that may be encountered and their solutions. Error Code 1: Incorrect PAN or Aadhaar Number This error code occurs when the PAN or Aadhaar number entered is incorrect or does not match with the records of the respective authority. To resolve this error, you need to check the number entered and verify it with the original document. If the number entered is incorrect, you can correct it and try again. If the number is correct, you may need to contact the respective authority's helpline or customer support for assistance. ​ Error Code 2: Name Mismatch This error code occurs when the name entered while linking PAN and Aadhaar does not match with the name registered with the respective authority. This error is usually encountered when there are minor variations in the name, such as initials or spelling mistakes. To resolve this error, you need to check the name entered and verify it with the original document. If the name is incorrect, you can correct it and try again. If the name is correct, you can update your name in either PAN or Aadhaar to match the other and then try again. ​ Error Code 3: Invalid Details This error code occurs when the personal details entered while linking PAN and Aadhaar are incorrect or incomplete. To resolve this error, you need to check the details entered and verify them with the original document. If the details entered are incorrect or incomplete, you can correct them and try again. ​ Error Code 4: Technical Error This error code occurs due to technical issues while linking PAN and Aadhaar. To resolve this error, you may need to wait for some time and try again later. You can also try linking your PAN and Aadhaar through different modes such as SMS, online or offline modes. ​ In case you are unable to resolve the error codes encountered while linking PAN and Aadhaar, you can contact the respective authority's helpline or customer support for assistance. It is important to ensure that your PAN and Aadhaar are linked to avoid any penalties or fines imposed by the government. The linking of PAN and Aadhaar also makes it easier for taxpayers to file their income tax returns . ​ In conclusion, linking PAN and Aadhaar is a crucial process for every Indian citizen, and it is important to ensure that the linking process is error-free. By following the steps mentioned above, you can easily resolve the error codes encountered while linking PAN and Aadhaar. Which ITR is best for me? You can know which ITR is best for you by taking a short quiz here ➡ Else, you can read our article on this topic here Is Karr Tax safe? Yes! Definetely! We are! 1. Your Data is yours! So, it is never given to anyone else than our safe team 2. The payment method is fully secured and managed by India's No. 1 payment gateway: Razorpay! 3. Our website is 100% SSL secured. No Hackers, No worries! Who will file my IT return? Your ITR is filed by Tax Experts who have more then 20 years of experience! What is Form 16? Every Salaried Employee whose total income after all eligible deductions under income tax act exceeds the maximum amount not chargeable to tax is required to get their tax deducted from their employers as per their eligible tax slabs. Thus the employer has to deduct tax at source from income of every employee whose total income is chargeable to tax and has to deposit the TDS so deducted into the Govt. Account. Every Employer has to file TDS return of salary at the end of the Financial year and has to provide the Form 16 to every employee whose TDS has been deducted at Source. For more details check out this ➡

  • 404 Error Page | Karr Tax

    பக்கம் கிடைக்கவில்லை நீங்கள் முகப்புப் பக்கத்திற்குச் சென்று மீண்டும் முயற்சி செய்யலாம். முகப்பு பக்கத்திற்கு செல்லவும் அல்லது

  • Updated Return | Karr Tax

    புதுப்பிக்கப்பட்ட வருமானத்தை தாக்கல் செய்வதற்கான விலை ITR - 1 & 4 ITR - 2 ITR - 3 ITR - 5 & 6 ரூ. 999 தாக்கல் செய்த பிறகு பணம் செலுத்துதல் தொடங்குங்கள் Updated Return Filing Under section 139(8A) of the Income Tax Act, a new filing form, i.e., ITR-U, has been announced. This concept was announced in the Union Budget and became effective from 1st April 2022. Here is everything that this form entails! புதுப்பிக்கப்பட்ட ITR என்றால் என்ன நிதிச் சட்டம், 2022 வருமான வரிச் சட்டம், 1961 இல் ஒரு புதிய பிரிவு 139(8A) ஐச் செருகியுள்ளது, இது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக புதுப்பிக்கப்பட்ட வருமானத்தை தாக்கல் செய்வதற்கான வாய்ப்பை வழங்குகிறது. ஆண்டு. புதுப்பிக்கப்பட்ட ரிட்டர்ன் என்பது, முன்னர் தாக்கல் செய்யப்பட்ட ரிட்டனில் ஏதேனும் தவறுகள் அல்லது குறைபாடுகளை சரிசெய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாகும் அல்லது அதற்கு முன்பு எந்த ரிட்டனும் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை என்றால், புதுப்பிக்கப்பட்ட ஐடிஆர் கூட தாக்கல் செய்யலாம். இருப்பினும், புதுப்பிக்கப்பட்ட வருமானத்தில் அடிப்படை உண்மை என்னவென்றால், வருமானத்தை குறைக்கவோ அல்லது எந்த பணத்தையும் திரும்பப் பெறவோ முடியாது. மேலும் வரிப் பொறுப்பு இருந்தால், புதுப்பிக்கப்பட்ட எர்டர்ன் தாக்கல் செய்யப்பட்ட காலத்தைப் பொறுத்து 25% அல்லது 50% கூடுதல் வரி செலுத்துவதற்கான விதிமுறைகள் உள்ளன. புதுப்பிக்கப்பட்ட வருமானத்தை முந்தைய இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு தாக்கல் செய்யலாம், அதாவது நடப்பு F.Yr.2022-23 இல், புதுப்பிக்கப்பட்ட ITR ஐ A.Yr.2020-21 மற்றும் A.Yr.2021-22 க்கு தாக்கல் செய்யலாம். ஏ.ஒய்.ஆர். 2022-23 பொதுவாக டிச.2022 வரை தாக்கல் செய்யலாம். இதனால் தற்போது மூன்று வருட ஐடிஆர் தாக்கல் செய்ய வாய்ப்பு உள்ளது, இது முன்பு சாத்தியமில்லை. இருப்பினும் இது சில நிபந்தனைகள் மற்றும் செலவுகளுடன் வருகிறது, அதை அடுத்த பாராக்களில் விவாதிக்கிறோம். WHOதாக்கல் செய்யலாம் புதுப்பிக்கப்பட்ட வருமானம்? எந்த வரி செலுத்துபவரும் புதுப்பிக்கப்பட்ட வருமானத்தை தாக்கல் செய்யலாம். அசல் ரிட்டர்னை முன்பே தாக்கல் செய்திருந்தாலும், புதுப்பிக்கப்பட்ட ரிட்டனைத் தாக்கல் செய்யலாம். இல்லையெனில், வருமான வரிக் கணக்கு தாக்கல் செய்வதை நீங்கள் தவறவிட்டிருந்தால், புதுப்பிக்கப்பட்ட வருமானத்தையும் தாக்கல் செய்யலாம். WHOதாக்கல் செய்ய முடியாது புதுப்பிக்கப்பட்ட வருமானம்? சரி, புதுப்பிக்கப்பட்ட வருமானத்தை தாக்கல் செய்வதற்கு சில நிபந்தனைகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் அதை தாக்கல் செய்ய முடியாது. பின்வரும் நிபந்தனைகளின் கீழ், புதுப்பிக்கப்பட்ட வருமானத்தை தாக்கல் செய்ய முடியாது: (அ) ரிட்டர்ன் நஷ்டம் ஏற்பட்டால், புதுப்பிக்கப்பட்ட ரிட்டன் எதையும் தாக்கல் செய்ய முடியாது (ஆ) நீங்கள் முன்பே ஐடிஆர் தாக்கல் செய்திருந்தால் மற்றும் வரிப் பொறுப்பைக் குறைக்க விரும்பினால், புதுப்பிக்கப்பட்ட வருமானத்தை தாக்கல் செய்ய முடியாது (இ) ரீஃபண்ட் இருந்தால், மேலும் அசல் ரிட்டர்ன் மூலம் ஏற்கனவே கோரப்பட்ட பணத்தைத் திரும்பப்பெற நீங்கள் அதிகரிக்க விரும்பினால், புதுப்பிக்கப்பட்ட வருமானத்தை தாக்கல் செய்ய முடியாது. What Is The Last Date to File the ITR-U? புதுப்பிக்கப்பட்ட வருமானத்தை தாக்கல் செய்ய முடியாத பிற சூழ்நிலைகள்: பின்வரும் சூழ்நிலைகளிலும், புதுப்பிக்கப்பட்ட வருமானத்தை தாக்கல் செய்ய முடியாது: (அ) பிரிவு 132 இன் கீழ் ஒரு தேடல் நடத்தப்பட்டால் அல்லது கணக்குப் புத்தகங்கள் அல்லது பிற ஆவணங்கள் ஏதேனும் ஒரு நபரின் விஷயத்தில் u/s 132A க்கு அழைக்கப்படும் (ஆ) அத்தகைய நபரின் விஷயத்தில் u/s 133A ஒரு கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது (c) u/s 132 அல்லது 132A, வேறு எந்த நபரின் விஷயத்தில் கைப்பற்றப்பட்ட பணம், பொன், நகைகள் அல்லது மதிப்புமிக்க பொருட்கள் அத்தகைய நபருக்கு சொந்தமானது என்பதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. (ஈ) u/s 132 அல்லது 132A பிற நபர்களின் விஷயத்தில் கைப்பற்றப்பட்ட கணக்குப் புத்தகங்கள் அல்லது பிற ஆவணங்கள் அத்தகைய நபருக்கு சொந்தமானது என்பதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மேலே உள்ள அனைத்து நிபந்தனைகளிலும், தொடர்புடைய assttt. தேடல், கணக்கெடுப்பு போன்றவை மேற்கொள்ளப்பட்ட முந்தைய ஆண்டு தொடர்பான ஆண்டு. (இ) புதுப்பிக்கப்பட்ட வருவாயை மறுபரிசீலனை செய்ய முடியாது, அதாவது தாக்கல் செய்யப்பட்டவுடன் புதுப்பிக்கப்பட்ட வருமானத்தை மீண்டும் தாக்கல் செய்ய முடியாது. (எஃப்) ஏதேனும் மதிப்பீடு, மறுமதிப்பீடு, மறுமதிப்பீடு நடவடிக்கைகள் போன்றவை நிலுவையில் இருக்கும் போது அல்லது யாரேனும் ஒரு நபரின் விஷயத்தில் முடிக்கப்பட்டிருந்தால், புதுப்பிக்கப்பட்ட ஐடிஆர் எதையும் தாக்கல் செய்ய முடியாது. (ஜி) கடத்தல்காரர்கள் மற்றும் அந்நிய செலாவணி மோசடி செய்பவர்கள் (சொத்தை பறிமுதல் செய்தல்) சட்டம், 1976 (13 இன் 1976) அல்லது பினாமி சொத்து பரிவர்த்தனைகள் தடைச் சட்டம், 1988 (1988 இன் 45) அல்லது தடுத்தல் ஆகியவற்றின் கீழ் எந்தவொரு நபருக்கும் எதிராக மதிப்பிடும் அதிகாரியிடம் ஏதேனும் தகவல் இருந்தால் பணமோசடி சட்டம், 2002 (15 இன் 2003) அல்லது கருப்புப் பணம் (வெளியிடப்படாத வெளிநாட்டு வருமானம் மற்றும் சொத்துக்கள்) மற்றும் வரி விதிப்பு சட்டம், 2015 (22 இன் 2015) மற்றும் அத்தகைய தகவல்கள் அவருக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஐ.டி.ஆர். தாக்கல் செய்தார். (எச்) அந்த நபருக்கு எதிராக ஏதேனும் வழக்குத் தொடரும் நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டு, அது அவருக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டது, பின்னர் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஐடிஆரையும் தாக்கல் செய்ய முடியாது. How Tax Is Calculated When Filing ITR-U Here is the simple procedure to calculate income tax on an updated return. Total Income Tax Liability = Tax Payable + Fees Payable (if any) + Interest + Additional Tax Tax Liability of above total income - TDS/TCS /Advance Tax /Tax Relief etc = Net Tax Liability. Short Brief Procedure For E-filing of ITR-U Follow the below steps to file an updated ITR. Go to the official Income Tax e-filing website . Add below details in Part I of Form ITR-U: PAN and Aadhaar Number Assessment Year for which the updated ITR is being filed. Clearly state the reason for filing the updated ITR return. In the second part, add details of the Head of Income under which additional income is declared in the Updated Return. In the final part, provide comprehensive details on tax payments corresponding to the updated return. Below is a representation of what this ITR form looks like. ITR-U Verification Methods Two methods are used to verify updated returns,i.e., ITR-U. For Non-Tax Audit Cases: Electronic Verification Code (EVC) For Tax-Audit Cases: Digital Signature Certificate (DSC) Frequently Asked Questions (FAQs) 1.Can I claim the refund by filin g ITR-U? No, refund claiming, filing of nil returns, or submitting loss returns are not permissible through ITR-U. Therefore, claiming a refund through this form is not allowed. 2.Is changing the ITR form number during the updated return filing possible? Yes, you can change the ITR form number. Let’s say you have initially filed ITR-4 for a particular assessment year, and now you want to use the ITR-1 /2 /3 ; it is allowed to do so. ​ 3.Can I file two ITR-Us for the same financial year? The taxpayer can only file one Updated Return to correct any mistakes or add new information to the original return. ​ 4.What is the due date to file an ITR-U for a respective assessment year (such as AY 2023-24)? The time limit for filing an Updated Return is 24 months from the end of the relevant Assessment Year. For the Assessment Year 2023-24, the due date to submit an Updated Return using Form ITR-U is 31st March 2026, two years from the conclusion of 31st March 2024. ​ 5.Can I file ITR-U if I do not have any tax payable? No, if your total tax liability is adjusted with TDS credit and you do not have any additional tax liability, filing an Updated ITR is not applicable. ​ 6.What Is Form ITR-U? Form ITR-U allows individuals to revise their prior tax submissions within 24 months of filing. It aims to enhance tax compliance among taxpayers while minimizing the need for legal interventions.

  • Contact Us | Karr Tax - Trusted Partner for Your Tax Fling Needs

    Please wait while we load this for you... Contact us: News எங்களை தொடர்பு கொள்ள Onlineindiataxfilings.net - பெயர் குறிப்பிடுவது போல தனிநபர்கள் மற்றும் வணிகர்கள் தங்கள் வரி வருமானத்தை தாக்கல் செய்ய உதவும் ஒரு ஆன்லைன் போர்டல், அதாவது வருமான வரி, ஜிஎஸ்டி, டிடிஎஸ் மற்றும் அது தொடர்பான விஷயத்தில் ஆலோசனை வழங்கவும். மேலே உள்ள துறைகள் தொடர்பான மதிப்பு கூட்டப்பட்ட சேவைகளையும் நாங்கள் வழங்குகிறோம். நாங்கள் முற்றிலும் ஆன்லைன் போர்ட்டலாக இருக்கிறோம், அதாவது அலுவலகம் அல்லது வளாகத்தை உடல் ரீதியாக பார்வையிட தேவையில்லை, இதனால் அதற்கான நேரத்தையும் செலவையும் குறைக்கிறது. ஆவணங்களை எங்கள் போர்ட்டலில் பதிவேற்றவும் அல்லது மின்னஞ்சல் / வாட்ஸ்அப் செய்து, கட்டணங்களை ஆன்லைனில் செலுத்துங்கள், அது முடிந்தது. எங்கள் பட்டய கணக்காளர்களின் குழு உங்களுக்கு வேலையை எளிதாகவும் ஆறுதலுடனும் செய்ய உதவும். நேரடி மற்றும் மறைமுக வரித் துறைகளில் நிபுணர்களின் உதவி மற்றும் ஆலோசனையுடன் முழு செயல்முறையும் எளிதாகவும் செலவு குறைந்ததாகவும் இருக்கும். உங்கள் திருப்திக்கு நாங்கள் உத்தரவாதம் அளிக்கிறோம். எந்தவொரு வினவல் / உதவி அல்லது பரிந்துரைக்கும், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படிவத்தை நீங்கள் பூர்த்தி செய்யலாம், நாங்கள் உங்களுக்கு உதவ தயாராக இருக்கிறோம். எங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகம் ஆன்லைன் இந்தியா வரி தாக்கல் பி -4, III மாடி பாபு பஜார் உதய்பூர் (ராஜ்.) 313001 எங்கள் வங்கி விவரங்கள் வங்கி பெயர்: ஐசிஐசிஐ வங்கி லிமிடெட். கணக்கு எண்: 693605600940 கணக்கு பெயர்: ஆன்லைன் இந்தியா வரி தாக்கல் IFSC குறியீடு: ICIC0006936 எந்த கேள்வி / உதவி / பரிந்துரைகளுக்கு எங்களை அழைக்கவும் / வாட்ஸ்அப் எங்களை அழைக்கவும் 91-8955833830 தொடர்பு கொள்ளுங்கள் எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள் onlineindiataxfilings@gmail.com ஆவணங்களை அனுப்பவும் docs@onlineindiataxfilings.net வருமான வரி தொடர்பானது itr@onlineindiataxfilings.net ஜிஎஸ்டி தொடர்பானது gst@onlineindiataxfilings.net எங்களுடன் அரட்டையடிக்கவும் அரட்டை பொத்தானைக் கிளிக் செய்க தொடர்பு கொள்ளுங்கள் Offline payment எங்கள் கற்றல் மையங்கள் வருமான வரி கற்றல் மையம் ஜிஎஸ்டி கற்றல் மையம் TDS கற்றல் மையம்

bottom of page