ಹುಡುಕಾಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
54 results found with an empty search
- Get The No. 1 Online Tax Filing Portal in India - Explore Now!
Simplify your Indian tax filing with convenient online services in India. Streamline your ITR filing process effortlessly at Karrtax.in Home Landing Page New Page New Page New Page New Page About New Page New Page ಬಗ್ಗೆ ನೋಂದಣಿಗಳು About ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿ TAN ನೋಂದಣಿ TAN ನೋಂದಣಿ Landing Page New Page New Page ಐಟಿ ಸೂಚನೆ ಸಹಾಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇವೆಗಳು ಟಿಡಿಎಸ್ ಸೇವೆಗಳು ಸೇವೆಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಐಟಿಆರ್ - 1 ಐಟಿಆರ್ - 2 ಐಟಿಆರ್ - 3 ಐಟಿಆರ್ - 4 ಐಟಿಆರ್ - 5 ಐಟಿಆರ್ - 6 ಐಟಿಆರ್ - 7 New Page New Page New Page ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಟಿಡಿಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ 24 ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ 26 ಕ್ಯೂಬಿ ಫಾರ್ಮ್ 26 ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ 27 ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ 27EQ ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ GST TDS ತಜ್ಞರ ಸಮಾಲೋಚನೆ Partners Tools Calendar Articles ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ Search Results Plans & Pricing Rated 4.9 Stars on Google From ITR to GST to TDS, our experts handle it all, so you can focus on what truly matters. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನವರು ನೀವೇ? Get Started ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಹೇ ನೀನು! ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್? ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2023 ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ! ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ 😎! ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ! ಜಿಎಸ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು GST ಯೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು GST ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ! ವ್ಯವಹಾರದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ⚡ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ! ಬೆಂಬಲ ಫೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯವರೆಗೆ, ನಾವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ 100% SSL ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅತಿ ವೇಗ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ! ಕುರಿತಾಗಿ ಕಲಿ ತೆರಿಗೆಗಳು ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ಕಲಿತ ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತೆರಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಬಹುದು! ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ! ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಲಿಯಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಉಪ-ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಿಷಯದ ಮೂಲಕ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. Start your Tax Learning Journey GST ಕಲಿಯಿರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಹೊಸದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದು ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ಅದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ onlineindiataxfilings.net GST ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ನಾವು ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ GST ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಇದರಿಂದ ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. Start your GST Learning Journey ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೆಲಸದ ನಂತರ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ!_cc781905-5cde-3bd5 ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ರೂ.ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 349 ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೂಚನೆ ಸಹಾಯ ರೂ.ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 499 ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಇತರೆ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ರೂ.ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 499 ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ Income Ta Anchor Mastering Taxation: Learn Income Tax Filing Online in India With a range of services and resources, including tax filing websites in India, we make the process straightforward. Trust us for all your online tax filing needs and ensure compliance with ease. Karr Tax is a trusted India tax filing website and your go-to platform for online tax filing in India. We provide seamless and efficient tax filing services, making the process hassle-free. That’s why we are one of the best tax filing sites in India. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ! ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ? ಈಗ ಸರಳವಾಗಿದೆ! ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತೆರಿಗೆ ಫೈಲಿಂಗ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತ ಫೈಲ್ನೊಂದಿಗೆ! Your Trusted ITR Filing Website in India: Seamless Online Income Tax Filing Services in India When it comes to online tax file in India, you have convenient options for efficient and hassle-free tax filings. Our online tax filing services in India make the process seamless and straightforward. Whether you are an Indian resident or a non-resident, our platform simplifies Indian tax filing. With online tax filing, you can easily meet your tax obligations while saving time and effort. Trust us for all your online tax filling needs in India. Simplify Your Tax Journey: Online Tax Filing in India Made Easy Streamline your income tax filing in India with our user-friendly platform. We specialize in ITR filing online, offering a seamless experience for taxpayers. Our website is your one-stop destination for hassle-free tax filing online. "ತಂಡದ ಕೆಲಸವು ಕನಸಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ" ನಿಮ್ಮ ತಂಡ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಗಂಟೆಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ITR ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಚೀರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ! - ರಾಮ ಶೇಷು ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಾಹಕರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ
- Search | Karr Tax
Search options provides ability to search any particular topic, item, page on the Karrtax.in site ತೆರಿಗೆಗಳು , ಬ್ಲಾಗ್ಗಳು , ಕೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕಿ
- 404 Error Page | Karr Tax
ಪುಟ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ನೀವು ಮುಖಪುಟಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಮುಖಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ
- Income Tax and GST Calendar - June 2024 | Karr Tax
Income Tax, GST, and TDS Due Date Calendar for June 2024. GST Return Filing Due Date for June 2024. Due Date Calendar Direct and Indirect Taxes for August, 2024 The calendar for April 2024 has not been updated yet. Our team is working on it and it should be available soon. Check back later TDS/TCS Payment For TDS/TCS Deducted During Last Month 07-Aug-24 Contact Tax Expert Gstr-IFF Monthly For QRMP Scheme Filers 13-Aug-24 Contact Tax Expert Gst Payment - Monthly For Qrmp Scheme Filers 25-Aug-24 Contact Tax Expert Downloading Of Form 16A -Quarterly Tds Certificates 15-Aug-24 Contact Tax Expert Gstr-1 For Turnover > 5 Cr. Or Those Who Had Opted For Monthly Filing 11-Aug-24 Contact Tax Expert Gstr- 5 Due Date 13-Aug-24 Contact Tax Expert Gstr - 6 Due Date 13-Aug-24 Contact Tax Expert Gstr-3B Monthly For Turnover > 5 Cr. Or Monthly Opted Filers 20-Aug-24 Contact Tax Expert Form 9 & 10 For Accumulation Of Income - Trusts Etc. 31-Aug-24 Contact Tax Expert Gstr - 8 Monthly Due Date 10-Aug-24 Contact Tax Expert The calendar for 2024-25 serves as a vital tool for businesses to adhere to compliance regulations and stay updated on GST due dates, ITR filing deadlines, and TDS payment schedules. This comprehensive Income Tax, GST, TDS compliance calendar outlines the ITR and GST return due dates and payment dates for 2024, ensuring businesses are aware of their tax responsibilities. It provides clear guidance on the GST and Income Tax Return due date calendar, enabling timely filing of returns and payments. Additionally, businesses can track the ITR and GST annual return due date extension if any changes or extensions are announced by the authorities. Staying informed about the Income Tax, GST payment dates in 2024 is crucial for ensuring timely and accurate tax filings, contributing to seamless compliance with GST , ITR and TDS regulations, and avoiding penalties.
- GST Registration & eFiling Services | Karr Tax
We provides GST registration, GST Return filings, and GST Annual Return filing services at reasonable prices ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ, ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸಮಯೋಚಿತ ಸೇವೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯ GST Services GST Services: Services GST ನೋಂದಣಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತೆರಿಗೆ ಫೈಲಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ! ಜಗಳ ಮುಕ್ತ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ GST ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ನ ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ GST ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಿರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೆಲಸ ಜಿಎಸ್ಟಿಯು ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೊಸ ಲೆವಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಂದಣಿಯಿಂದ ಮಾಸಿಕ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಗಳವರೆಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು GST ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದು ಈಗ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನೋಂದಣಿ ಬದಲಿಗೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ GST ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ವಹಿವಾಟಿನ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಡಿಲಿಕೆ ಇದೆ. GST ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ವಿವರವಾದ ಅರ್ಹತೆಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ GST ನೋಂದಣಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. _d04a07d323cd- 9149-20813d6c673b_ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ GST ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಮೇಡ್ ಜಗಳ - ಉಚಿತ GST ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅನುಸರಣೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತವೆಂದರೆ GST ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಅಥವಾ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸುಗಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಹಿವಾಟು, ನೋಂದಣಿ ವರ್ಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದ ಅನೇಕ ಆದಾಯಗಳಿವೆ. ಸಮಯೋಚಿತ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನುಸರಣೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಅನುವರ್ತನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕಗಳು ರೂ. ದಿನಕ್ಕೆ 20 ರಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 200. ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು GST ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯ ರೇಖೆಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ GST ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಏಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
- Income Tax Calculator (old vs. new) | Karr Tax
Easily estimate your income tax liability for the financial year. Get accurate results and plan your finances effectively with the Income Tax Calculator! ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ (ಹಳೆಯ Vs ಹೊಸದು) What is an Income Tax Calculator? 2020 ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಎಚ್ಯುಎಫ್ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾವತಿಸಲು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ / ಎಚ್ಯುಎಫ್ ಎರಡು ತೆರಿಗೆ ಚಪ್ಪಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಕಡಿತಗಳಿವೆ, ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಐಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಬಳದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಡಿತ, ಮನೆ ಆಸ್ತಿ, ವಸತಿ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ, 80 ಜಿ ಕಡಿತಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದರಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಚಪ್ಪಡಿಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಚಪ್ಪಡಿಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ: 1. ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆ ಮೂಲ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿ ರೂ .2.5 ಲಕ್ಷಗಳು ಆದಾಯ ಶ್ರೇಣಿ ತೆರಿಗೆ ದರ 2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ 5% 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ 20% 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ 30% ಎಲ್ಲಾ ಕಡಿತಗಳು ಹಳೆಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಟಿಡಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಕಡಿತ, ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಐಎ, 80 ಜಿ ಮತ್ತು ಇತರ 80 ಕಡಿತಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗಳು, ಎಸ್ಟಿಡಿ. ಮನೆ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಡಿತ, ವಸತಿ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ. 2. ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಮೂಲ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿ ರೂ .2.5 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಶ್ರೇಣಿ ತೆರಿಗೆ ದರ 2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ 5% 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 7.5 ಲಕ್ಷ 10% 7.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ 15% 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ 12.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 20% 12.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ 25% 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ 30% ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Demonstration of Income Tax Calculation Below is a virtual representation of Priya’s Income structure. Basic Salary: Rs.1,00,000 per month HRA: Rs.50,000 per month Special allowance: Rs.21,000 per month Leave Travel Allowance: Rs.20,000 per year Rent Paid: Rs.30,000 per month To calculate the income tax, you must include the income from all the sources in the IT calculator. Salary income House property income Income from capital gains Income from other businesses or professions (such as freelancing or other related work) Income from other sources (such as FD, interest income, etc.) Now, To reduce her taxable income and save on income tax, Priya has made several investments and incurred expenses. She can claim deductions for these investments and expenses under the old tax regime PPF Investment: Priya has invested Rs. 50,000 in a Public Provident Fund (PPF) account. ELSS Purchase: She purchased Equity-Linked Saving Scheme (ELSS) investments worth Rs. 20,000 during the year. LIC Premium: Priya paid Rs. 8,000 as a premium for her Life Insurance Corporation (LIC) policy. Medical Insurance: She paid Rs. 12,000 for medical insurance. Income Tax Calculation Under Old Tax Regime Income Tax Calculation Under New Tax Regime Below is a detailed explanation of how tax has been calculated under the new tax regime. Exemptions & Deductions on Total Income Tax {under New Tax Regime FY 2024-25 [AY 2025-26]} Here are the tax exemptions and deductions available under the new tax regime (introduced under Section 115 BAC) in the Income Tax Act. Additional Employee Costs: Deduction for additional employee-related expenses incurred by employers. Perquisites for Official Purposes: Tax exemption for expenses like meals, accommodation, and transportation related to official duties. Transport Allowance for PwD: Tax relief for Persons with Disabilities (PwD) on travel expenses between their home and workplace. Employer's Contributions to Employees’ NPS Accounts : Deduction available for employer contributions to employees' NPS (National Pension Scheme) accounts. Exemption for Voluntary Retirement Scheme: Income from a voluntary retirement scheme is not taxed. Travel/ Tour/ Transfer Compensation: Deduction for expenses incurred during official travel, tours, or transfers. Gifts of up to Rs. 5,000: Gifts received up to Rs. 5,000 yearly are not taxable. Interest on Home Loan on Lent-Out Property: Deduction available on the interest paid for home loans on rented-out properties. Gratuity Amount: Gratuity received on retirement or death is not subject to tax. Leave Encashment: Tax exemption on the amount received as leave encashment. Deductions on Deposits in Agniveer Corpus Fund: Deduction is available for deposits made in the Agniveer Corpus Fund. Standard Deductions on Family Pension: Standard deductions are available on family pensions received by taxpayers. Conveyance Allowance: Deduction for expenses related to work-related travel. Exemptions & Deductions on Total Income Tax {under Old Tax Regime FY 2024-25 [AY 2025-26]} Section 87A: If your income is Rs. 5 lakhs or below, you can avail of a tax rebate of up to Rs. 12,500. Section 80C: When you invest in tax-saving schemes like ULIP, PPF, National Savings Certificate, ELSS, and similar financial instruments, you can claim a tax deduction of up to Rs. 1.5 lakh on the interest income. Section 80CCD (1B): This clause permits a tax exemption for National Pension Scheme (NPS) contributions up to Rs. 2 lakhs. Section 80G: Donations made to charitable organizations or for scientific research can be fully exempted from taxable income under this section. Section 80D: A tax exemption of up to Rs. 25,000 on medical insurance can be availed on premium payments for yourself and your family. This limit may extend to Rs. 50,000 for senior citizens. Section 80E: For up to 8 years, the interest paid on education loans is fully exempted. Section 80TTA/80TTB: Under Section 80TTA, interest or income from savings accounts up to Rs. 10,000 is waived from taxable income. The limit extends to Rs. 50,000 for senior citizens on all interest forms. Section 80GG: You can avail of a tax exemption for annual house rent payments if you do not receive HRA (House Rent Allowance). Section 10(14): Exemptions for specific allowances such as children's education allowance, hostel allowance, etc. Standard Deduction: Salaried individuals and pensioners can claim a flat deduction of Rs. 50,000. House Rent Allowance (HRA): Tax exemption is available on the portion of salary received as HRA, subject to certain conditions. Leave Travel Allowance (LTA): Exemptions are provided for expenses incurred on domestic travel. How To Use Income Tax Calculator? Below are the easy steps to use the Income Tax Calculator. Step 1. Firstly, access and navigate to the Income Tax Calculator here. Step 2. Select the financial year for which you want to calculate your taxes. Step 3. Choose the appropriate category i.e. Individual, HUF, LLP, Company etc. Step 4. Choose whether you are opting for new tax regime u/s 115BAC Step 5. Choose the gender and category i.e. whether Senior citizen etc. Step 6. Choose Residential Status Step 7. Enter net Taxable Income Step 8. The accurate tax liability will be auto-populated *****Point To Remember: If a particular field does not apply to your financial situation, you can enter "0". Frequently Asked Questions (FAQs) 1. Are income tax calculators accurate? Income tax calculators are generally accurate for estimating tax liabilities, but they may not account for all individual circumstances or recent changes in tax laws. It is advisable to consult with our Karrtax professionals for a precise assessment. 2. Are there different types of income tax calculators? Yes, there are various income tax calculators designed for specific purposes. 3. Do I still need to file a tax return if I use an income tax calculator? Yes, using an income tax calculator is for estimation purposes only. You must still file your tax return with the tax authorities. 4. Are income tax calculators free to use? Many income tax calculators are free to use online. However, some tax preparation software providers offer more advanced calculators or services for a fee. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
- File FORM 26QB Online | Download 26QB | Karr Tax
Discover all about Form 26QB with our easiest guide. Simplify Property Tax – explore 'Whys' and 'Whats' for effortless compliance. Begin now! FORM 26QB: Price List ಟಿಡಿಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ 26 ಕ್ಯೂಬಿ ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಟಿಡಿಎಸ್ಗಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ 26 ಕ್ಯೂಬಿ ರೂ. 1250 ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ FORM 26QB: FAQ ಫಾರ್ಮ್ 26 ಕ್ಯೂಬಿ ಎಂದರೇನು Today, we're delving deep into the realm of Form 26QB, the indispensable tool you'll need when navigating the complexities of property transactions. In this article, we aim to demystify every essential aspect of Form 26QB in a clear and jargon-free manner. Whether you're a first-time buyer or a seasoned investor, read on to ensure you're on the right path when dealing with property taxes. Understanding Form 26QB In 2013, the Indian government enacted Section 194IA as part of the Finance Act. This section establishes essential guidelines concerning the sale or purchase of immovable properties. It's the document that seals the deal when you're purchasing an immovable property valued at a minimum of ₹50 lakhs. This includes a wide range of real estate, such as houses, commercial properties, plots, and more—essentially, everything except agricultural land. Who Needs to File Form 26QB? If you're the buyer in a property transaction exceeding ₹50 lakhs, you assume a central role in the process. Remember that for each unique buyer-seller combination, a separate form is required. Two sellers and one buyer? You'll need to fill out two forms. Two sellers and two buyers? It's straightforward—four forms. Calculating TDS on Your Property Tax Deducted at Source (TDS) is calculated based on the stamp duty value of the property, provided it exceeds the actual sale value. Let's consider a scenario where Mr. X is acquiring a property from Mr. Y for ₹70 lakhs, while the stamp duty value remains at ₹75 lakhs. Here's the breakdown: TDS at a rate of 1% will be imposed on the entire ₹75 lakhs, totalling ₹75,000. After deducting TDS, Mr X will receive ₹69.25 lakhs. Remember, the stamp duty value remains the pivotal factor in this calculation. When to File Form 26QB? You must submit Form 26QB within 30 days after the month in which your property transaction took place. If multiple buyers are involved, each one must file their own Form 26QB. Furthermore, within 15 days of the transaction, the buyer should provide the seller with the TDS certificate after depositing the TDS amount. Essential Information for Filing Form 26QB You'll need: PAN of both the seller and the buyer. Address details for both parties. Specifics about the property. Contact information for the buyer and seller. Details regarding the amount credited or debited. Information about tax deposit. Filing Form 26QB Online Since 2022, the Income Tax Department has introduced an easier way to file Form 26QB for TDS, replacing the older TIN NSDL website method. Log in to the E-filing portal using your PAN and password, the same portal for income tax return filing . Choose 'e-pay tax' under the e-file tab. Select 'Form 26QB (TDS on sale of property)' for new payment. Your personal details will be auto-filled based on your profile. Enter seller details, including their PAN (separate forms for co-buyers). Fill in property details (property type, agreement date, total consideration value, and address). Specify the payment type (instalment or lump sum). Enter the consideration amount; tax will be automatically calculated. You can also pay interest if the tax is deposited late. Make the payment using various options (internet banking, UPI, cards, or pay at a bank counter). After successful payment, you'll receive a unique acknowledgement number along with the challan and TDS statement in Form 26QB. (Keep the Acknowledgement Number safe, as it's essential for downloading the TDS certificate.) The challan will also be sent to your registered email. You can access the TDS certificate on the TRACES portal after 5 days. (Note: For Non-Resident sellers, use Form 27Q instead of Form 26QB, following normal TDS rules.) Downloading Form 26QB Visit www.incometax.gov.in to easily download it whenever the need arises. Role of Form 16B Subsequent to remitting the TDS to the government, the buyer is obligated to furnish the TDS certificate, Form 16B, to the seller. This certificate becomes accessible approximately 10-15 days after the TDS deposit. Here are simplified steps for Form 16B download: Visit the TRACES portal (https://contents.tdscpc.gov.in ) and log in using your PAN (Register if it's your first time). Go to the "Downloads" tab and choose Form 16B from the drop-down menu. Select Form 26QB, the assessment year, Acknowledgment number, and the seller's PAN. Then proceed. Your downloaded certificate will be available under the "requested download" section after a few hours. Use your date of birth in DDMMYYYY format as the certificate password. 26QB Penalty Being unaware of tax matters can lead to undesirable consequences. Failing to deduct TDS, issue Form 16B, or file Form 26QB under Section 194-IA of the Income Tax Act can lead to penalties and interest charges . Here's what you should know: A 1% interest penalty will be levied on the undeducted TDS amount if the property buyer neglects this crucial step. For those who forget to remit TDS to the government, a monthly penalty of 1.5% of the deducted amount awaits. In the case of a delay in filing TDS returns , a penalty of ₹200 per day for each day of default shall be imposed. In summary, Form 26QB is your trusted companion in any property transaction exceeding ₹50 lakhs. Section 194-IA of the Income Tax Act mandates a 1% TDS payment through Form 26QB, complete with strict deadlines. Neglecting this form can result in severe penalties and interest charges. Armed with this knowledge, you can now confidently submit your TDS payment via authorized banks, as outlined in this article. Stay on the right side of the taxman and file Form 26QB promptly! Frequently asked questions General1 General2 General3 General4 General5 General6 General7 ಕಾಂಪ್-ಕೆಂಬ್ಲಿ9 ಕೆ General9 General Getting Started and Using Magicc Tax Privacy and Security Technical Accounts and Billing Additional FAQs ಯಾವ ITR ನನಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ITR ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು ➡ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಲೇಖನವನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತೆರಿಗೆ ಫೈಲಿಂಗ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? ಹೌದು! ಖಂಡಿತವಾಗಿ! ನಾವು! 1. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ! ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಂಡ 2. ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಂ. 1 ಪಾವತಿ ಗೇಟ್ವೇ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ: Razorpay! 3. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ 100% SSL ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ! ನನ್ನ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ITR ಅನ್ನು 20 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ! ಫಾರ್ಮ್ 16 ಎಂದರೇನು? ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹವಾದ ಕಡಿತಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ತೆರಿಗೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಅವರ ಅರ್ಹ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತನು ತೆರಿಗೆಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಆದಾಯದಿಂದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ TDS ಅನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾತೆ. ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದ TDS ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು TDS ಅನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ➡ Filing Form 26QB online for TDS on property sale is a straightforward process. Visit the official income tax website and access the form. Fill in the required details, including PAN, property details, and payment information. After validation, proceed to make the 26QB payment online via OLTAS. Ensure accurate filing to avoid any complications. For joint buyers, each co-owner can fill their respective portions of the form. Accessing Form 26QB and following these steps ensures compliance with TDS regulations when selling property in India. To download Form 26QB for TDS on property registration, visit the official income tax website. This form is essential for complying with TDS regulations when buying property in India. After filling it with the required details, proceed with the 26QB online payment process via OLTAS. Ensure timely payment to meet the 26QB due date and avoid penalties. This TDS on property registration is a crucial step to fulfill your tax obligations.
- Privacy Policy | Karr Tax - Online Tax Filing Platform
Website privacy policy has been detailed on this page ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ 1. ಪರಿಚಯ Onlineindiataxfilings ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. onlineindiataxfilings (“us”, “we”, ಅಥವಾ “our”) https://onlineindiataxfilings.net ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ (ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು “ಸೇವೆ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ). ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯು https://onlineindiataxfilings.net ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ, ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪದಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಂತೆಯೇ ಒಂದೇ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು (“ನಿಯಮಗಳು”) ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ (“ಒಪ್ಪಂದ”). 2. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು SERVICE ಎಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಡಿಯಾಟಾಕ್ಸ್ಫಿಲಿಂಗ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ https://onlineindiataxfilings.net ವೆಬ್ಸೈಟ್. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ಎಂದರೆ ಆ ಡೇಟಾದಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತಾದ ಡೇಟಾ (ಅಥವಾ ಆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ). ಯುಎಸ್ಎಜಿ ಡಾಟಾ ಎನ್ನುವುದು ಸೇವೆಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಡೇಟಾ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪುಟ ಭೇಟಿಯ ಅವಧಿ). ಕುಕೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನ) ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ಫೈಲ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಡಾಟಾ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಎಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ (ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ) ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾದ ಡೇಟಾ ನಿಯಂತ್ರಕ. ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ (ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು) ಎಂದರೆ ಡೇಟಾ ನಿಯಂತ್ರಕದ ಪರವಾಗಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ವಿವಿಧ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಡಾಟಾ ವಿಷಯವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬಳಕೆದಾರರು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬಳಕೆದಾರರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಡೇಟಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ. 3. ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಾವು ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. 4. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು (“ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ”). ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ: 0.1. ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ 0.2. ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು 0.3. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0.4. ವಿಳಾಸ, ದೇಶ, ರಾಜ್ಯ, ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ಪಿನ್ / ಅಂಚೆ ಕೋಡ್, ನಗರ 0.5. ಕುಕೀಸ್ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಡೇಟಾ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಗಳು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ಸಂವಹನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ತ್ಯಜಿಸಬಹುದು. ಬಳಕೆಯ ಡೇಟಾ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ “ಸೇವೆಯ ಡೇಟಾ” ಮೂಲಕ ನೀವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಬಳಕೆಯ ಡೇಟಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೊಟೊಕಾಲ್ ವಿಳಾಸ (ಉದಾ. ಐಪಿ ವಿಳಾಸ), ಬ್ರೌಸರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರೌಸರ್ ಆವೃತ್ತಿ, ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಪುಟಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ, ಆ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಮಯ, ಅನನ್ಯ ಸಾಧನ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಡೇಟಾ. ಸಾಧನದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಈ ಬಳಕೆಯ ಡೇಟಾವು ನೀವು ಬಳಸುವ ಸಾಧನದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದ ಅನನ್ಯ ಐಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದ ಐಪಿ ವಿಳಾಸ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನೀವು ಬಳಸುವ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅನನ್ಯ ಸಾಧನ ಮುಂತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಡೇಟಾ. ಕುಕೀಸ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನಾವು ಕುಕೀಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕುಕೀಸ್ ಎಂಬುದು ಅನಾಮಧೇಯ ಅನನ್ಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫೈಲ್ಗಳಾಗಿವೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಕುಕೀಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಬೀಕನ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳಂತಹ ಇತರ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕುಕೀಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ಕುಕಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಸೂಚಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ಗೆ ನೀವು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ನಾವು ಬಳಸುವ ಕುಕೀಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು: 0.1. ಸೆಷನ್ ಕುಕೀಸ್: ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಾವು ಸೆಷನ್ ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. 0.2. ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕುಕೀಸ್: ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಆದ್ಯತೆಯ ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. 0.3. ಭದ್ರತಾ ಕುಕೀಸ್: ಭದ್ರತಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಭದ್ರತಾ ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. 0.4. ಜಾಹೀರಾತು ಕುಕೀಸ್: ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜಾಹೀರಾತು ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಡೇಟಾ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ, ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು: ಲೈಂಗಿಕತೆ, ವಯಸ್ಸು, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿವರಗಳು, ಪೌರತ್ವ, ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ವಿಳಾಸ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (ಕೆಲಸ, ಮೊಬೈಲ್), ದಾಖಲೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ, ಅರ್ಹತೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಎನ್ಡಿಎ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಮಾಹಿತಿ, ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ (ಅಥವಾ ಇತರ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಗುರುತಿನ) ಸಂಖ್ಯೆ, ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಇತರ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮಾಹಿತಿ. 5. ಡೇಟಾದ ಬಳಕೆ onlineindiataxfilings ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ: 0.1. ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು; 0.2. ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು; 0.3. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಆರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸಲು; 0.4. ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು; 0.5. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಥವಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು; 0.6. ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು; 0.7. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸಲು; 0.8. ನೀವು ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು; 0.9. ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು; 0.10. ಮುಕ್ತಾಯ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ಇಮೇಲ್-ಸೂಚನೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು; 0.11. ನಾವು ನೀಡುವ ಇತರ ಸರಕುಗಳು, ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ, ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಲು ನೀವು ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರಲು ನೀವು ಆರಿಸದ ಹೊರತು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿದ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಿಸಿದಂತಹವುಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ; 0.12. ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಬಹುದು; 0.13. ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ. 6. ಡೇಟಾವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ), ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಂತರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಬಳಕೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಹ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಬಳಕೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಳಸಿದಾಗ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅಥವಾ ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. 7. ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ದೇಶ ಅಥವಾ ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನುಗಳು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಡಿಯಾಟಾಕ್ಸ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಗಳು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾದ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ. 8. ಡೇಟಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೀವು ಒದಗಿಸುತ್ತೀರಿ: 0.1. ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾನ್ಯ ವಿನಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. 0.2. ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯವಹಾರ. ನಾವು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಲೀನ, ಸ್ವಾಧೀನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. 0.3. ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು: 0.3.1. ನಮ್ಮ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ; 0.3.2. ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಾವು ಬಳಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ; 0.3.3. ನೀವು ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು; 0.3.4. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಲೋಗೊವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ; 0.3.5. ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ; 0.3.6. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ; 0.3.7. ಕಂಪನಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಇತರರ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದರೆ. 9. ಡೇಟಾದ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾದ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು 100% ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ssl ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಾವು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. 10. ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು (“ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು”) ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು, ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಈ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿರಲು ಅಥವಾ ಬಳಸದಿರಲು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 11. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ನಾವು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. 12. ಸಿಐ / ಸಿಡಿ ಉಪಕರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. 13. ಜಾಹೀರಾತು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ನಾವು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. 14. ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ರೀಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಲು ನಾವು ಮರುಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಭೇಟಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. 15. ಪಾವತಿಗಳು ನಾವು ಸೇವೆಯೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ (ಉದಾ. ಪಾವತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಕಗಳು). ನಿಮ್ಮ ಪಾವತಿ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅವರ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾವತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಕಗಳಿಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾವತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಕಗಳು ಪಿಸಿಐ-ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಪಿಸಿಐ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವೀಸಾ, ಮಾಸ್ಟರ್ಕಾರ್ಡ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕವರ್ನಂತಹ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಪಿಸಿಐ-ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಪಾವತಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 16. ಇತರ ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯು ನಮ್ಮಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸದ ಇತರ ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ನೀವು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೈಟ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೈಟ್ನ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೈಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ವಿಷಯ, ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. 17. ಮಕ್ಕಳ ಗೌಪ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು (“ಮಗು” ಅಥವಾ “ಮಕ್ಕಳು”) ಬಳಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಗು ನಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಪೋಷಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಾವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. 18. ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ನಾವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬದಲಾವಣೆಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. 19. ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: onlineindiataxfilings@gmail.com .
- ITR-2 Filing: What Is ITR 2 and Who Can File It? Karr Tax
Discover ITR-2 filing at KarrTax: Learn what is ITR 2, who can file it, and check our competitive ITR 2 filing charges. File with confidence! Visit Now!! ITR - 2: Price List ITR 2 FILINGS A.YR.2020-21 ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿ ₹1199 Incomes except capital gains Takes 1-2 Days on average. ✅ Expert Assisted ✅ Completely Secure ✅ Affordable Pricing Get Started ₹1999 Incomes including capital gains Takes 1-2 Days on average. ✅ Expert Assisted ✅ Completely Secure ✅ Affordable Pricing Get Started ಐಟಿಆರ್ 2 ಎಂದರೇನು? ಐಟಿಆರ್ 2 ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಿರ್ದ ಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಯುಎಫ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಐಟಿಆರ್ 2 ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೆಲವು ಇತರ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾರು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ITR 2- ಅರ್ಹತೆ ಐಟಿಆರ್ -2 ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಯುಎಫ್ (ನಿವಾಸ ಅಥವಾ ಅನಿವಾಸಿ) ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಆದಾಯವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು: ಸಂಬಳ / ಪಿಂಚಣಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಆದಾಯ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಆದಾಯ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿ / ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕೃಷಿ ಆದಾಯವನ್ನು ರೂ .5000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ ರೂ ಯಾರು ITR-2 ಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ - ಅನರ್ಹತೆ ಐಟಿಆರ್ -2 ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ / ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಂಪನಿ, ಎಲ್ಎಲ್ಪಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಘಟಕಗಳು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Schedule Capital Gains in ITR-2 is a critical section for reporting gains or losses from the sale of capital assets like property, stocks, or mutual funds during the financial year. Agriculture income in ITR-2 also requires detailed disclosure if it exceeds the specified exemption limit. Taxpayers often seek guidance through videos or tutorials for ITR-2 filing, understanding its eligibility criteria and the reasons why ITR-2 is filed due to its specific requirements for reporting various income sources and assets. Filing ITR-2 online demands accuracy and attention to detail, ensuring complete disclosure of all relevant income sources and assets, leading to a smooth tax filing process and compliance with income tax regulations. ಐಟಿಆರ್ -2 ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಂಬಳ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ / ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ / ಫಾರ್ಮ್ -16 ಎಫ್ಡಿಆರ್ ಬಡ್ಡಿ / ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆಸಕ್ತಿಯಂತಹ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆ. ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಫಾರ್ಮ್ 16 ಎ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಹೂಡಿಕೆ ಪುರಾವೆಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಡಿ ಯಿಂದ 80 ಯು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ / ಇನ್ನಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಗೃಹ ಸಾಲ ಹೇಳಿಕೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿದೇಶಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳು / ಆದಾಯದ ವಿವರಗಳು How To Fill ITR 2 Online Filing ITR-2 online involves a step-by-step process outlined by the Income Tax Department for taxpayers with specific sources of income and assets. ITR-2 is used by individuals and Hindu Undivided Families (HUFs) to report income from various sources, including capital gains, foreign assets, agricultural income exceeding a specified limit, and income from multiple properties. Understanding how to file ITR-2 online is crucial, and individuals can access the Income Tax Department's e-filing portal to complete the process. It's essential to provide accurate details regarding Schedule AL, which includes information about assets and liabilities held at the end of the fiscal year, ensuring comprehensive disclosure for tax assessment. Similarly, including Schedule AMTC aids in declaring deductions and adjustments under Chapter VI-A, contributing to accurate tax calculations and compliance when filing ITR-2. Which Tax Regime should you choose? Old Tax Regime vs New Tax Regime Check which one is applicable for you INCOME TAX RETURN ITR-2 Here we will discuss the details required to be filled in ITR-2. PART-A - GENERAL INFORMATION Part A of the ITR-1 contains some general information such as Name, PAN, Date of birth, Mobile No. , Email ID, Aadhar No., type of filing, nature of Employment, whether the filing id original or revised, whether the filing is u/s 139 i.e. on time or belated etc. Also it asks whether you are opting for New Tax Regime u/s 115BAC. The details relating to Residential Status, Directorship in companies and Equity Shareholding in non-listed entities are also required to be disclosed in this part of the ITR. SCHEDULE S- DETAILS OF INCOME FROM SALARY In this Schedule, the name and address of the employer with TAN and nature of Employment is also required alongwith all the details of Salary and other allowances and perquisites recieved. SCHEDULE HP - DETAILS OF INCOME FROM HOUSE PROPERTY In this Schedule, the Address of the property alongwith names and Pan of the co-owners are required to be filled. Also the details of the tenant such as name, PAN are required. Complete details of Rent received, annual rent alongwith all the deductions claimed from rental income has to be entered. You can add multiple house property details here. SCHEDULE CG - CAPITAL GAINS This is a long schedule which is divided into Short Term & Long Term Capital Gains. Full & complete details of each and every item has to be provided including all deductions claimed from such gains. Also there is seperate Schedule of Section 112A wherein scripwise details have to be entered for taking benefits of grandfathering clause as on 31st Jan.2018. Also the set-off of short term and long term capital gains details are to be entered. The bifurcation of Short Term & Long term capital gains quarterwise also needs to be entered so that the interest liability u/s 234C can be correctly analysed and calculated. From A.Yr.2023-24, Schedule VDA - Income from transfer of Virtual Digital Assets has been newly added for reporting of transactions relating to virtual digital assets. SCHEDULE OS - INCOME FROM OTHER SOURCES In this Schedule, each and every detail relating to Income from Other Sources has to be entered. Also the deductions claimed from other source income are to be entered in details. Here also bifurcation of income from Dividends and winnings from lottery, puzzles, games etc. has to be provided quarterwise for calculation of interest u/s 234C. SCHEDULE CYLA - DETAILS OF INCOME AFTER SETOFF OF CURRENT YEAR LOSSES Under this Schedule, the current year losses under head House Property and other sources are allowed to be adjusted from Current year's income of Salaries, House Property, Capital Gain and other sources as per the provisions of Income Tax. SCHEDULE BFLA - DETAILS OF INCOME AFTER SET OFF OF BROUGHT FORWARD LOSSES OF EARLIER YEARS Under this Schedule, the brought forward losses of earlier years are allowed to be set off against current year's remaining income as per the provisions of the Act. SCHEDULE CFL - CARRIED FORWARD LOSSES This Schedule requires the details of last 8 years brought forward losses and adjustment of same against current year's income and the losses which remained and carried forward for future adjustments. SCHEDULE VIA - DEDUCTIONS UNDER THE CHAPTER VIA This Schedule requires figures of deductions claimed under Chapter VIA such as 80C, 80CCC, 80CCD, 80E, 80D etc. SCHEDULE 80G - DETAILS OF DONATIONS UNDER SECTION 80G This schedule required complete details in respect of donations given under Section 80G both entitled to 100% and 50% deductions including name, address, pan of the organisation alongwith mode of payment etc. SCHEDULE 80GGA - DETAILS OF DONATIONS FOR SCIENTIFIC RESEARCH OR RURAL DEVELOPMENT The relevant details to be entered if claiming exemption under this section. SCHEDULE AMT - ALTERNATE MINIMUM TAX UNDER SECTION 115JC This Schedule requires calculation of Tax payable u/s 115JC i.e. alternate minimum tax. SCHEDULE AMTC - CALCULATION OF TAX CREDIT U/S 115JD This Schedule requires the adjustment calculation of any tax credit availed and utilised u/s 115JD. SCHEDULE SPI - INCOME OF SPECIFIED PERSON U/S 64 I.E. MINOR CHILD, SPOUSE ETC. Under this Schedule, details of Income of Minor Child, Spouse etc. specified u/s 64 has to be entered. SCHEDULE SI - SPECIAL INCOME This schedule requires to details of all incomes which fall under Special Income which are taxed at different rates mostly u/s 115 of the Income Tax Act. SCHEDULE EI- EXEMPT INCOME Under this Schedule, complete details of all Income which are claimed to be Exempt has to be provided. SCHEDULE PTI - PASS THROUGH INCOME FROM BUSINESS TRUST, INVESTMENT FUND U/S 115UA, 115UB Complete details of Income from above trust or investment funds has to be provided in this Schedule. SCHEDULE FSI - DETAILS OF INCOME FROM OUTSIDE INDIA AND TAX RELIEF Here, the details of Income earned from outside India in case of Resident and the tax relief (if any) claimed has to be provided alongwith country code and TIN of the country. SCHEDULE TR - SUMMARY OF TAX RELIEF CLAIMED FROM TAXES OUTSIDE INDIA In case of Resident earning Income from outside India and paying tax in that country, the tax relied claimed in India in respect of that income under section 90, 90A or 91 has to be provided here. SCHEDULE FA - DETAILS OF FOREIGN ASSETS AND INCOME FROM ANY SOURCE OUTSIDE INDIA This Schedule requires details of complete assets, bank accounts, demat accounts, any movable or immovable property etc. of any resident in Foreign country and also income if any derived from such assets. The details are to be provided for Calendar year i.e. for A.Yr.23-24 it has to be provided as at 31st Dec. 22. SCHEDULE 5A - INFORMATION REGARDING APPORTIONMENT OF INCOME AS PER PORTUGESE CODE The relevant Information of Spouse as per Portugese code has to be provided here. SCHEDULE AL - ASSETS AND LIABILITIES AS AT THE END OF THE YEAR [APPLICABLE IN CASE] WHERE TOTAL INCOME EXCEEDS RS.50 LAKHS] Complete details of all assets i.e. Immovable and Movable in case of persons earning income above 50 lakhs has to be filled in this Schedule. SCHEDULE - TAX DEFERRED IN ESOP The relevant information - relatable to income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC has to be provided here. PART B - TI - COMPUTATION OF TOTAL INCOME This schedule is the Summary of all the above Schedules wherein the total income under each head of income is to be summarised to arrive at Gross total income and then Total income. PART B - TTI - TAX ON TOTAL INCOME Under this Schedule, Tax liability is ascertained after providing for rebates and reliefs claimed and also the TDS, advance tax, Self asstt. tax are considered. The Interest u/s 234A, B & C are also calculated so as to arrive at net tax payable or refundable during the year. This Schedule also requires details of all bank accounts held during the year alongwith the account to which refund has to be credited. This Schedule also has sub-schedules for Advance Tax , Self Assessment Tax, TDS and TCS wherein complete details are to be provided as per tax challans, Form 26AS and Form 27D. VERIFICATION Form ITR-2 ends with the Verification section which can be done through Aadhar OTP, digital signature, or other modes of verification. However, if no modes of E-verification are available, then ITR-V acknowledgment generated after e-filing has to be physically signed and sent to CPC-Bangluru within 30 days of filing. ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಆದಾಯದಿಂದ ಕಡಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆ ಆಸ್ತಿಯ ಆದಾಯದಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಡಿತಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡವಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು ಬಂಡವಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಗಳು - ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ? ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ವಿನಾಯಿತಿ -ವಿಭಾಗ 54EC ನಿಗದಿತ ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು - ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ವಸತಿ ಗೃಹ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ಮೇಲಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲಿನ ಬಂಡವಾಳದ ಲಾಭದ ವಿನಾಯಿತಿ (ವಸತಿ ಗೃಹ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 54F ವಸತಿ ಗೃಹವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಗಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ ಐಟಿಆರ್ 2 ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದು ಐಟಿಆರ್ -2 ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಐಟಿಆರ್ -2 ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಐಟಿಆರ್ -2 ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಎಂಎಲ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೂ ಇದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಎಂಎಲ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪರಿಶೀಲನಾ ಮೋಡ್ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಸಿಪಿಸಿ, ಬಾಂಗ್ಲೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಐಟಿಆರ್ -2 ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಇ-ವೆರಿಫೈ ಮೂಲಕ ಆಧಾರ್ ಒಟಿಪಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇ-ಒಟಿಪಿ ಮೂಲಕ. ಐಟಿಆರ್ -2 ಅನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಸ್ವೀಕೃತಿಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ 120 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಿಪಿಸಿ-ಬಾಂಗ್ಲೂರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಐಟಿಆರ್ -2 ಅನ್ನು ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. (80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು) ಐಟಿಆರ್ 2 ಡೌನ್ಲೋಡ್ Frequently asked questions General1 General2 General3 General4 General5 General6 General7 ಕಾಂಪ್-ಕೆಂಬ್ಲಿ9 ಕೆ General9 General Getting Started and Using Magicc Tax Privacy and Security Technical Accounts and Billing Additional FAQs ಯಾವ ITR ನನಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ITR ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು ➡ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಲೇಖನವನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತೆರಿಗೆ ಫೈಲಿಂಗ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? ಹೌದು! ಖಂಡಿತವಾಗಿ! ನಾವು! 1. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ! ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಂಡ 2. ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಂ. 1 ಪಾವತಿ ಗೇಟ್ವೇ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ: Razorpay! 3. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ 100% SSL ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ! ನನ್ನ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ITR ಅನ್ನು 20 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ! ಫಾರ್ಮ್ 16 ಎಂದರೇನು? ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹವಾದ ಕಡಿತಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ತೆರಿಗೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಅವರ ಅರ್ಹ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತನು ತೆರಿಗೆಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಆದಾಯದಿಂದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ TDS ಅನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾತೆ. ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದ TDS ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು TDS ಅನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ➡ ವಿಡಿಯೋ - ಐಟಿಆರ್ -2 ಫೈಲಿಂಗ್ ಗೈಡ್
- Updated Return | Karr Tax
Find the benefits of Updated Return Filing in this comprehensive guide to rectify errors and make adjustments. ನವೀಕರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬೆಲೆಗಳು ITR - 1 & 4 ITR - 2 ITR - 3 ITR - 5 & 6 ರೂ. 999 ಫೈಲಿಂಗ್ ನಂತರ ಪಾವತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ರೂ. 1199 ಫೈಲಿಂಗ್ ನಂತರ ಪಾವತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 1999 ರೂ. ಫೈಲಿಂಗ್ ನಂತರ ಪಾವತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ರೂ. 3999 ಫೈಲಿಂಗ್ ನಂತರ ಪಾವತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ Updated Return Filing Under section 139(8A) of the Income Tax Act, a new filing form, i.e., ITR-U, has been announced. This concept was announced in the Union Budget and became effective from 1st April 2022. Here is everything that this form entails! ಏನಿದು ಐಟಿಆರ್ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಣಕಾಸು ಕಾಯಿದೆ, 2022 ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, 1961 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಭಾಗ 139(8A) ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ, ಇದು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನವೀಕರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ Assttt ಸೇರಿದಂತೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ITR ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ವರ್ಷ. ನವೀಕರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ ಎನ್ನುವುದು ಹಿಂದಿನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಥವಾ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ನವೀಕರಿಸಿದ ಐಟಿಆರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ನವೀಕರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ನವೀಕರಿಸಿದ ಎರ್ಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಮಯದ ಅವಧಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 25% ಅಥವಾ 50% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿವೆ. ನವೀಕರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ F.Yr.2022-23 ರಲ್ಲಿ, ನವೀಕರಿಸಿದ ITR ಅನ್ನು A.Yr.2020-21 ಮತ್ತು A.Yr.2021-22 ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಎ.ವೈ.ಆರ್. 2022-23 ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈಗ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. WHOಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ನವೀಕರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್? ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆದಾರರು ನವೀಕರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಮೂಲ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ನವೀಕರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ನವೀಕರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. WHOಫೈಲ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನವೀಕರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್? ಸರಿ, ನವೀಕರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನವೀಕರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ: (ಎ) ರಿಟರ್ನ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ನವೀಕರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ (b) ನೀವು ಮೊದಲು ITR ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಂತರ ಯಾವುದೇ ನವೀಕರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ಸಿ) ಮರುಪಾವತಿ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ರಿಟರ್ನ್ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿರುವ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನಂತರ ಯಾವುದೇ ನವೀಕರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. What Is The Last Date to File the ITR-U? ನವೀಕರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗದ ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳು: ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ, ಯಾವುದೇ ನವೀಕರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ: (ಎ) ಸೆಕ್ಷನ್ 132 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಖಾತೆಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ u/s 132A ಗಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ (ಬಿ) ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ u/s 133A ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ (ಸಿ) ಯಾವುದೇ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಹಣ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುವು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು u/s 132 ಅಥವಾ 132A ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ (ಡಿ) ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಖಾತೆಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು u/s 132 ಅಥವಾ 132A ಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಿತ assttt. ಹುಡುಕಾಟ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರ್ಷವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (ಇ) ನವೀಕರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. (ಎಫ್) ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಯಾವುದೇ ನವೀಕರಿಸಿದ ITR ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (ಜಿ) ಸ್ಮಗ್ಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟರ್ಸ್ (ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು) ಕಾಯಿದೆ, 1976 (1976 ರ 13) ಅಥವಾ ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟುಗಳ ನಿಷೇಧ ಕಾಯಿದೆ, 1988 (1988 ರ 45) ಅಥವಾ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮನಿ-ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್, 2002 (15 ಆಫ್ 2003) ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಹಣ (ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ವಿದೇಶಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳು) ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 2015 (22 ರ 2015) ಹೇರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಂತರ ಯಾವುದೇ ನವೀಕರಿಸಿದ ಐಟಿಆರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. (h) ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಂತರ ನವೀಕರಿಸಿದ ITR ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ How Tax Is Calculated When Filing ITR-U Here is the simple procedure to calculate income tax on an updated return. Total Income Tax Liability = Tax Payable + Fees Payable (if any) + Interest + Additional Tax Tax Liability of above total income - TDS/TCS /Advance Tax /Tax Relief etc = Net Tax Liability. Short Brief Procedure For E-filing of ITR-U Follow the below steps to file an updated ITR. Go to the official Income Tax e-filing website . Add below details in Part I of Form ITR-U: PAN and Aadhaar Number Assessment Year for which the updated ITR is being filed. Clearly state the reason for filing the updated ITR return. In the second part, add details of the Head of Income under which additional income is declared in the Updated Return. In the final part, provide comprehensive details on tax payments corresponding to the updated return. Below is a representation of what this ITR form looks like. ITR-U Verification Methods Two methods are used to verify updated returns,i.e., ITR-U. For Non-Tax Audit Cases: Electronic Verification Code (EVC) For Tax-Audit Cases: Digital Signature Certificate (DSC) Frequently Asked Questions (FAQs) 1.Can I claim the refund by filin g ITR-U? No, refund claiming, filing of nil returns, or submitting loss returns are not permissible through ITR-U. Therefore, claiming a refund through this form is not allowed. 2.Is changing the ITR form number during the updated return filing possible? Yes, you can change the ITR form number. Let’s say you have initially filed ITR-4 for a particular assessment year, and now you want to use the ITR-1 /2 /3 ; it is allowed to do so. 3.Can I file two ITR-Us for the same financial year? The taxpayer can only file one Updated Return to correct any mistakes or add new information to the original return. 4.What is the due date to file an ITR-U for a respective assessment year (such as AY 2023-24)? The time limit for filing an Updated Return is 24 months from the end of the relevant Assessment Year. For the Assessment Year 2023-24, the due date to submit an Updated Return using Form ITR-U is 31st March 2026, two years from the conclusion of 31st March 2024. 5.Can I file ITR-U if I do not have any tax payable? No, if your total tax liability is adjusted with TDS credit and you do not have any additional tax liability, filing an Updated ITR is not applicable. 6.What Is Form ITR-U? Form ITR-U allows individuals to revise their prior tax submissions within 24 months of filing. It aims to enhance tax compliance among taxpayers while minimizing the need for legal interventions.
- e-File your Income Tax Return for Asst. Yr. 2024-25 | Karr Tax
File your ITR for the Asst. Yr. 2024-25 (F. Yr. 2023-24) with Karr Tax's tax experts. Karr Tax is the Number 1 ITR Filing service provider in India. File your Income Tax Return with our Tax Experts. Taxes can be confusing. Our Tax Experts handle it all, so that you don't have to. Connect with a Tax Expert Get Started Whatever be your income source, we've got you covered :) ITR - 1 ITR-1 sahaj form is applicable for individuals/HUF having income from salary, one house property and other sources. Learn more ITR - 2 ITR-2 form is applicable for individuals/huf having salary income, more than one house property income, capital gains etc. Learn more ITR - 3 ITR-3 is applicable for individuals/huf having income from business/profession including partners of any firm. Learn more ITR - 4 ITR-4 is applicable for individuals/HUF declaring income on presumptive basis I.E. U/s 44ad, ae,af etc. Learn more ITR - 5 ITR - 5 is applicable for firms, AOP, BOI etc. Learn more ITR - 6 ITR-6 is applicable for companies - Private Limited And Public Limited. Learn more ITR - 7 Itr-7 is applicable for persons who are required to file return u/s 139(4) i.e. Trusts, societies, political parties, local authorities etc. Learn more Why choose Karr Tax ? Save Taxes. Our Tax Experts ensure to inform you of the ways to save maximum taxes. More money for you! Payment after Filing. We believe that customer trust and satisfaction are important . This is the reason we at Karr Tax take 100% payment after your ITR has been successfully filed! 100% Satisfaction Expert Assisted. Your ITR is being filed by Tax Experts who have experience of more than 20 years! So no worries to you! Learn Taxes like a PRO. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಲಿಯಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಉಪ-ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಿಷಯದ ಮೂಲಕ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. Start your Tax Learning Journey Frequently asked questions General1 General2 General3 General4 General5 General6 General7 ಕಾಂಪ್-ಕೆಂಬ್ಲಿ9 ಕೆ General9 General Getting Started and Using Magicc Tax Privacy and Security Technical Accounts and Billing Additional FAQs ಯಾವ ITR ನನಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ITR ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು ➡ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಲೇಖನವನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತೆರಿಗೆ ಫೈಲಿಂಗ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? ಹೌದು! ಖಂಡಿತವಾಗಿ! ನಾವು! 1. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ! ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಂಡ 2. ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಂ. 1 ಪಾವತಿ ಗೇಟ್ವೇ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ: Razorpay! 3. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ 100% SSL ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ! ನನ್ನ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ITR ಅನ್ನು 20 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ! ಫಾರ್ಮ್ 16 ಎಂದರೇನು? ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹವಾದ ಕಡಿತಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ತೆರಿಗೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಅವರ ಅರ್ಹ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತನು ತೆರಿಗೆಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಆದಾಯದಿಂದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ TDS ಅನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾತೆ. ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದ TDS ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು TDS ಅನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ➡ Frequently Asked Questions (FAQs) Income Tax India efiling Services Experience the convenience of income tax e filing in India with our expert services. We specialize in e-filing income tax returns, offering a seamless process for taxpayers. Our efficient income tax filing services in India ensure that you meet your tax obligations effortlessly. Simplify your tax journey with our reliable India tax efiling solutions. Online I TR Filing Services for Individuals & Businesses Our online ITR filing services cater to a wide range of needs, including India income tax e-filing for individuals and NGOs. We simplify the entire process, making incometax e-filling hassle-free. Trust us for efficient and expert assistance in e-filling income tax returns in India. Your tax compliance is our priority, and we're here to make it easy for you. efile ITR for Income Tax in India with the Help of Experts Discover efficient income tax filing services with our expert team. We specialize in ITR filing services, making it easy to e-file your income tax in India. As one of the leading tax return filing companies in India, we streamline the process and ensure compliance. Trust us for all your tax efiling needs, and experience a hassle-free Indian tax filing experience. Experience the Convenience of Incometax India efiling Looking for the best income tax filing service provider in India? You've come to the right place. Our expert team specializes in efiling income tax returns and offers top-notch ITR filing services. With seamless incometax India efiling, we simplify the tax process for you. Trust us for all your tax filing needs in India, and experience the convenience of efiling taxes with professionals who understand your requirements. Stay ahead of the game by Filing your ITR now! Get Started
- About Karr Tax | Our Journey | Team
Looking for a trusted tax consultant in India? Get professional taxation services and assistance for your income tax return filing in India. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ Made in India, Built for India Read the Story Journey ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ Onlineindiataxfilings.net ಎನ್ನುವುದು ಆನ್ಲೈನ್ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಫೈಲಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಜಗಳ ಮುಕ್ತ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಚೇರಿ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ. ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಣಿತ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳ ತಂಡವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾದ ಬೆಂಬಲ ತಂಡವೂ ಇದೆ, ಅದು ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳಾದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್, ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, ರಿಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್, ಟಿಡಿಎಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೈಗೆಟುಕುವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯಶಸ್ಸು ತಲುಪುತ್ತದೆ ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ, ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದಾಯಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಿತ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಗಳು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಮುಖರಹಿತವಾಗುತ್ತಿವೆ, ಸುಧಾರಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು. ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾದ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲ. ತೆರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನವು ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಚಾಲಿತ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀಸಲಾದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಚಾಲಿತ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. About: Mission ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಂಬಬಹುದಾದ ತೆರಿಗೆ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರತೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. Team of Professional & Trusted Income Tax Consultants in India At Karr Tax, we are your trusted tax consultant in India, providing top-notch taxation services. Our dedicated team of tax experts is committed to simplifying your financial journey. About: Mission About Karr Tax With our online tax filing consultancy, we make income tax return filing in India a breeze. Count on us for all your taxation needs. One of our online tax filing consultant is available 24 hours for your service.




